您好, 這個不需要給對方的
老師,一般納稅人需要紅沖上個月給對方開的增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣了,我該怎么操作呢
我們是一般納稅人,給小規(guī)模納稅人開了專票,現(xiàn)在發(fā)生了退款,需要沖紅。但對方說小規(guī)模納稅人系統(tǒng)那里開不了沖紅,想問下是不是真的? 如果不能沖紅,還有其他方式能沖紅嗎?
發(fā)票沖紅,對方未認(rèn)證抵扣,沖紅發(fā)票需要給對方嗎
老師我們是一般納稅人,然后我給對方開票,對方已經(jīng)認(rèn)證,又沖紅了,我這邊要把沖紅的后2聯(lián)給對方么
一般納稅人 紅沖 發(fā)票需要給對方嗎
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
對方已經(jīng)抵扣了。不需要紅字去對沖一下嗎
拍給對方,要對方做負(fù)數(shù)分錄就可以
那他不就多抵扣了嗎
不會呀,他做負(fù)數(shù)分錄就會沖掉了