什么原因的 借營業(yè)外支出貸銀行存款
老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款,乙方收取稅和管理費。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發(fā)票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計結(jié)算報告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發(fā)票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發(fā)票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據(jù)審計報告沖減工程款, 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)?
老師,請問下有個工程項目在21年的時候發(fā)票也開了,21年款也收完了,現(xiàn)在審計那邊審出來要給甲方退14萬,我發(fā)票應(yīng)該怎么操作?
老師,請問下有個工程項目在21年的時候發(fā)票也開了,21年款也收完了,現(xiàn)在審計那邊審出來要給甲方退14萬,說是發(fā)票不沖紅,只退14萬工程款,支出的款應(yīng)該怎么做分錄?
你好老師,我們有一筆2022年開給甲方工程票100萬是稅率1%的,甲方的工程款100萬在22年已付,但是最近甲方財審說要把8個點的稅金退回給甲方,同時對方不同意紅沖發(fā)票,請問返還給甲方的8點稅金怎么做分錄,
我們一個項目審計價是100萬,票也開了100萬,然后有3萬質(zhì)保金約定兩年后支付?,F(xiàn)在甲方支付質(zhì)保金的時候,扣了我們1000塊錢。也沒有任何理由。那現(xiàn)在我賬上應(yīng)收賬款缺了1000塊錢,應(yīng)該怎么處理呢,發(fā)票能紅沖嗎?
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
具體我也不清楚,就給我說了個工程量核減
你好,那你就做營業(yè)外支出里面的。
好的,老師,那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本就在不管了是吧?
對的,是的,是這么做的。