不退 匯算清繳才可以多退少補(bǔ)

公司1-3季度都是虧損,4季度有一點(diǎn)利潤,申報四季度所得稅時要交稅嗎?會不會自動補(bǔ)虧?
請問季度申報,如果不是虧損,但是所得稅多交了會退稅嗎
老師您好,財務(wù)報表,年底是虧損,但是1季度申報時交了800所得稅,4季度申報的時候虧損會退稅嗎?
老師 所得稅是季報 比如1季度盈利100 2季度虧了150 那么 2季度在申報所得稅是不是就變成了虧50了
老師,如果第一季度盈利,并且交了所得稅,2-4季度是虧損,只有費(fèi)用,這個會給退所得稅嗎
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實(shí)際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費(fèi)稅26.79嗎?他在收回以后60%對外銷售了,按道理來說這個26.79要乘以個60%呀,他怎么沒有呀?就直接全減了。為什么?
哦,就是我第一季度盈利,第二季虧損也可以申報吧,只要第4季度是盈利就不用退稅吧,因為產(chǎn)生退稅會被查原困
你好是的 可以這么做的
好,盤點(diǎn)出來的庫存商品、應(yīng)收和應(yīng)付怎么入賬
盤盈的嗎 借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益 借待處理財產(chǎn)損益 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
應(yīng)收 應(yīng)付是什么原因的
是想重新建賬,之前的期初數(shù)是亂編制的
這個是外賬還是內(nèi)賬,那你申報給稅務(wù)局的一致嗎?
就一套賬,是一致的
你好,那你修改了之后,你申報給稅務(wù)局的也得修改。
就是盤點(diǎn)錄入期初數(shù)會平衡報表嗎,資產(chǎn)負(fù)債表要有哪些科目
盤點(diǎn)出來的可以平衡的差額,放到利潤分配就是了。當(dāng)你盤點(diǎn)在其他的余額是正確,這個未分配利潤就是正確。
貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)往來科目、實(shí)收資本、未分配利潤等,看你具體的業(yè)務(wù)。
好,就是錄入期初的差額放在利潤分配,利潤表不要做期初吧
對的,是的,利潤表沒有提出。
是 利潤表沒有期初的
好,謝謝謝謝謝!
不用客氣,工作愉快。