你好,需要給他代扣代繳增值稅,個人所得稅可以稅前扣除的。
你好,國外公司找我做外貿(mào)服務(wù)(無實體)按照國家規(guī)定我需給他開什么樣的發(fā)票? 國外的發(fā)票一般自己WORD編輯蓋章就好了,他們也接受這種發(fā)票,但我不懂如何收款?錢是打到公司賬戶還是個人賬戶?如果是公司賬戶 好像有規(guī)定每筆進賬都要有相應(yīng)的發(fā)票去交稅是嗎。 如何可以把稅費做到最低或沒有呢?
老師好,請問, 我公司老板是韓國人。公司給他辦理外國人居留許可,費用800元。收到出入境開具的非稅收入統(tǒng)一票據(jù),票據(jù)的信息是老板個人的名字和護照號。不是公司抬頭和稅號。請問這張票可以入賬和稅前扣除嗎? 出入境只能開具外國人個人信息的票據(jù)。開不了公司抬頭。
老師,公司對公賬戶收到外國客戶付人民幣的服務(wù)費,外國客戶扣完當(dāng)?shù)氐亩愘M,我們開的形式發(fā)票人民幣10萬,他們扣稅后付8萬,第一個問題是,我們收到這邊分錄怎么做?第二個問題是,他們扣的二萬稅金,我們可以辦理退稅嗎?
老師 我們賣給國外客戶東西 是通過國外一個個人介紹的 他是外國人 我現(xiàn)在一個人名義給他打款的 然后找公司報銷 請問牽扯到什么稅 還有就是用形式發(fā)票可不可以稅前扣除
老師你好,我想問一下,就是我們公司租的法人的車跟法人簽的合同,然后每個月開這個租車發(fā)票,嗯,但是就是說使用這個車的人是我們公司的股東,然后他給車加油啊什么的,他找公司報銷公司給他打款,這樣可以嗎?就是用車的人報銷的人是一個人,然后我們公司租的這個車,車主是另外一個人,就是這種這種形式?jīng)]事吧?
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費用打給的保險公司,保險公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因為體檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應(yīng)該給我們開的啥明細的發(fā)票呢
財管高低點法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴大,文旅市場火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費60萬元,住宿費24萬元,門票費21萬元,簽證費1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計算銷項稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊時受益人人填誰啊
計提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會上失業(yè)率很高嗎?
繳納增值稅和個人所得稅是吧
那繳納的比例多少呢? 還有就是我怎么報銷呢
你好按照增值稅3% 個稅20%-40%
他是外國人 我怎么做申報呢 我需要去稅務(wù)局幫他做代扣代繳嗎 也只有我的身份證 他的證件也不可能給我 我怎么開票
你的增值稅在電子稅務(wù)局里面直接搜增值稅代扣代繳就可以的。
我拿什么在公司報銷呢
你好,讓對方給你出一個形式發(fā)票。
那可不可以稅前扣除呢 憑這個形式發(fā)票
可以的,可以扣除的。