你好,需要給他代扣代繳增值稅,個(gè)人所得稅可以稅前扣除的。
你好,國(guó)外公司找我做外貿(mào)服務(wù)(無(wú)實(shí)體)按照國(guó)家規(guī)定我需給他開(kāi)什么樣的發(fā)票? 國(guó)外的發(fā)票一般自己WORD編輯蓋章就好了,他們也接受這種發(fā)票,但我不懂如何收款?錢(qián)是打到公司賬戶還是個(gè)人賬戶?如果是公司賬戶 好像有規(guī)定每筆進(jìn)賬都要有相應(yīng)的發(fā)票去交稅是嗎。 如何可以把稅費(fèi)做到最低或沒(méi)有呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn), 我公司老板是韓國(guó)人。公司給他辦理外國(guó)人居留許可,費(fèi)用800元。收到出入境開(kāi)具的非稅收入統(tǒng)一票據(jù),票據(jù)的信息是老板個(gè)人的名字和護(hù)照號(hào)。不是公司抬頭和稅號(hào)。請(qǐng)問(wèn)這張票可以入賬和稅前扣除嗎? 出入境只能開(kāi)具外國(guó)人個(gè)人信息的票據(jù)。開(kāi)不了公司抬頭。
老師,公司對(duì)公賬戶收到外國(guó)客戶付人民幣的服務(wù)費(fèi),外國(guó)客戶扣完當(dāng)?shù)氐亩愘M(fèi),我們開(kāi)的形式發(fā)票人民幣10萬(wàn),他們扣稅后付8萬(wàn),第一個(gè)問(wèn)題是,我們收到這邊分錄怎么做?第二個(gè)問(wèn)題是,他們扣的二萬(wàn)稅金,我們可以辦理退稅嗎?
老師 我們賣給國(guó)外客戶東西 是通過(guò)國(guó)外一個(gè)個(gè)人介紹的 他是外國(guó)人 我現(xiàn)在一個(gè)人名義給他打款的 然后找公司報(bào)銷 請(qǐng)問(wèn)牽扯到什么稅 還有就是用形式發(fā)票可不可以稅前扣除
老師你好,我想問(wèn)一下,就是我們公司租的法人的車跟法人簽的合同,然后每個(gè)月開(kāi)這個(gè)租車發(fā)票,嗯,但是就是說(shuō)使用這個(gè)車的人是我們公司的股東,然后他給車加油啊什么的,他找公司報(bào)銷公司給他打款,這樣可以嗎?就是用車的人報(bào)銷的人是一個(gè)人,然后我們公司租的這個(gè)車,車主是另外一個(gè)人,就是這種這種形式?jīng)]事吧?
怎么下載百度初中學(xué)習(xí)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)題,第一問(wèn)的甲公司債務(wù)重組確認(rèn)的損益計(jì)入其他收益 乙公司的債務(wù)重組確認(rèn)的損益計(jì)入的投資收益
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月,然后發(fā)放嗎
已經(jīng)做了結(jié)帳,次月銷售退回如何做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人餐飲公司6月收到幾家公司用餐的餐飲費(fèi),沒(méi)有開(kāi)票,7月才開(kāi)發(fā)票,并且開(kāi)票金額和收到的一致,那要怎么做賬呢
老師我們是農(nóng)業(yè)公司、現(xiàn)在有一筆二十多萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)不知道怎么處理因?yàn)闆](méi)有發(fā)票對(duì)方是個(gè)人包工頭沒(méi)有公司打錢(qián)給了他那么多。他說(shuō)其他家公司也是這樣打錢(qián)給他的也是幾十萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)。這種情況還能怎么去處理才合規(guī)
結(jié)息的會(huì)計(jì)分錄,借銀行存款貸負(fù)數(shù)的財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入對(duì)嗎?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝!業(yè)務(wù)是A公司做的,收款是b公司,b公司開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?怎么規(guī)避
老師,法人也是股東,如果只變法人,股東不變,牽扯股權(quán)變更不?
這道題答案錯(cuò)了吧,應(yīng)該選C吧
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繳納增值稅和個(gè)人所得稅是吧
那繳納的比例多少呢? 還有就是我怎么報(bào)銷呢
你好按照增值稅3% 個(gè)稅20%-40%
他是外國(guó)人 我怎么做申報(bào)呢 我需要去稅務(wù)局幫他做代扣代繳嗎 也只有我的身份證 他的證件也不可能給我 我怎么開(kāi)票
你的增值稅在電子稅務(wù)局里面直接搜增值稅代扣代繳就可以的。
我拿什么在公司報(bào)銷呢
你好,讓對(duì)方給你出一個(gè)形式發(fā)票。
那可不可以稅前扣除呢 憑這個(gè)形式發(fā)票
可以的,可以扣除的。