本月個(gè)人所得稅=(本月收入%2B累計(jì)收入額-累計(jì)扣除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除)*預(yù)扣率-已交稅額
個(gè)人所得稅的具體計(jì)算方法如下: 應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù),我有點(diǎn)暈了 ,扣個(gè)稅怎么算啊,應(yīng)發(fā)數(shù)包括哪些,這個(gè)不是扣掉社保 扣除標(biāo)準(zhǔn)5000元/月()(工資、薪金所得適用) 應(yīng)納稅所得額=扣除三險(xiǎn)一金后月收入-扣除標(biāo)準(zhǔn)
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
年度匯算應(yīng)退或應(yīng)補(bǔ)稅額=【(綜合所得收入額一60000元-“三險(xiǎn)金”等專項(xiàng)扣除一子女教育等專項(xiàng)附加扣除依法確定的其他扣除一捐贈(zèng))×適用稅率速算扣除數(shù)】-年度已預(yù)繳稅額。,你好,想問(wèn)一下用這個(gè)公式算出來(lái)最終是個(gè)負(fù)數(shù)我之前繳納的個(gè)稅是不是能夠退回來(lái)
個(gè)稅計(jì)算公式和平常怎么計(jì)算出他的應(yīng)交稅額,有簡(jiǎn)單易懂的方法嗎?我這邊有個(gè)數(shù)據(jù)是一個(gè)員工這個(gè)月的工資是12000,沒有社保,沒有專項(xiàng)附加扣除,應(yīng)納稅所得額為23000,這個(gè)23000是怎樣算出來(lái)的,稅率3%,他應(yīng)納稅額是690,已繳納490,怎樣得出他的應(yīng)補(bǔ)稅額210元,
老師,我們公司有個(gè)員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎(jiǎng)金,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種要獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算和合并計(jì)算分別來(lái)算呢?這個(gè)員工沒有買社保,也沒有專項(xiàng)附加扣除。
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師