同學(xué)你好 是一張發(fā)票嗎
老師,你好 我們是國(guó)際貨運(yùn)代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開(kāi)給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢(qián)給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開(kāi)1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
客戶一個(gè)發(fā)票需要沖紅,已寄回,我沖紅后在開(kāi)具新的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下老師我做賬用哪幾聯(lián)?給客戶寄去哪聯(lián)呢?
我們收了客戶半年租金,然后開(kāi)了發(fā)票(一張發(fā)票)也全部確認(rèn)收入了,現(xiàn)在客戶要退租一個(gè)月,稅務(wù)和賬務(wù)改怎么處理?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,貨物發(fā)出,客戶已簽收,企業(yè)確認(rèn)收入,但暫不開(kāi)票,等后面客戶通知開(kāi)票才開(kāi),那企業(yè)先確認(rèn)收入,借方科目能做應(yīng)收賬款嗎?應(yīng)該做什么科目呢?先確認(rèn)收入,暫不開(kāi)票,稅務(wù)上也要先做不開(kāi)票報(bào)稅,等后續(xù)開(kāi)票了再?zèng)_回坐開(kāi)票報(bào)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,已經(jīng)被客戶抵扣的專(zhuān)用發(fā)票,他們想紅沖一半可以嗎?怎么操作呢?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開(kāi)發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專(zhuān)業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開(kāi)發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)有銷(xiāo)售收入,但是還沒(méi)有成本票回來(lái),月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開(kāi)1000萬(wàn)工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬(wàn),但現(xiàn)在只有700萬(wàn)款跟價(jià)值300萬(wàn)房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬(wàn)的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開(kāi)300萬(wàn)發(fā)票給了乙方,后邊這300萬(wàn)不再走賬了,這樣對(duì)我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號(hào)1里的內(nèi)容是啥意思
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是的,怎么做分錄呢
同學(xué)你好 那就全額紅沖了然后重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票的部分
重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,不用在走收入了嗎
同學(xué)你好 要的呀 先原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
也就是先做負(fù)數(shù)的收入,再做正數(shù)的收入嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的