購買的時(shí)候記錄原材料可以的。
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會(huì)計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問下。收購發(fā)票開具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個(gè)會(huì)計(jì)做的都會(huì)少一些。因?yàn)榛钗r都會(huì)有損耗死亡嗎?
當(dāng)時(shí)材料來了就用了。房地產(chǎn)公司,我是把材料在工程物資里走一下, 還是材料來了直接計(jì)入開發(fā)陳本里好尼,上面是我做的。麻煩老師仔細(xì)幫分析下,謝謝 以鋼筋為例子,它的二級三級科目分別是什么? 開發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)。-材料成本-鋼筋 可以嗎?
您好,老師,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),我把原材料和銷售商品收入的稅點(diǎn)分離出來了,我在原材料里專門設(shè)置了一個(gè)稅點(diǎn)的科目,比如我購入帶鋼1000噸,每噸稅是430元,我就把帶鋼價(jià)稅分離,把稅放入原材料借方430000元,銷售500噸,每噸稅是460元,就把稅的收入放入其他業(yè)務(wù)收入,在去原材料稅里面結(jié)轉(zhuǎn)500噸做其他業(yè)務(wù)支出,其他業(yè)務(wù)收入和支出的差額記入稅的利潤,這樣可以嗎,就是原材料稅的期末余額就是1000噸減去500噸還剩500噸
老師,這個(gè)是剛剛代賬會(huì)計(jì)發(fā)我的固定資產(chǎn)折舊表。他是一年提一次,按年計(jì)算累計(jì)折舊的,那2022年,他應(yīng)該是提到了10月份?請問,我用紅色框出來的,他計(jì)算的本年折舊,老師您可以幫我把式子列出來給我看一下嗎?為什么我計(jì)算出來的寶馬車的本年折舊金額,跟他這個(gè)表里面的金額不一樣?
請教老師,上傳的這個(gè)圖片里面的都是研發(fā)用的物料,紅色框框起來的可以計(jì)入原材料嗎?還是應(yīng)該計(jì)入其他科目呢?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
就是和研發(fā)相關(guān)的,用的瓶子量杯什么的,都可以計(jì)入原材料?
你好 對的 可以記原材料的?