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Q

老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)月接手了一家小規(guī)模公司,這家公司以前是找到代賬公司做賬,現(xiàn)在我接受后,賬套要怎么弄?

2023-06-12 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-12 15:00

同學(xué),你好 對(duì)方之前有賬套嗎?如果有的話(huà),你要核對(duì)一下各個(gè)科目的數(shù)據(jù)是否正確

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快賬用戶(hù)7118 追問(wèn) 2023-06-12 15:11

代賬公司做的有賬,但是老板借給我的只有打印出來(lái)的記賬憑證那些,和2022年最后一個(gè)月都利潤(rùn)表和負(fù)債表

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:12

同學(xué),你好 那你只能在有限的資料里面來(lái)核對(duì)

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快賬用戶(hù)7118 追問(wèn) 2023-06-12 15:14

我的意思是我現(xiàn)在重新再金蝶里面新建一個(gè)賬套,要不要把他之前的數(shù)據(jù)加進(jìn)去,這樣一個(gè)公司的賬才能有完整性

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:15

同學(xué),你好 嗯嗯,需要的

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快賬用戶(hù)7118 追問(wèn) 2023-06-12 15:17

那要怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:18

同學(xué),你好 根據(jù)現(xiàn)有資料,算出期末數(shù),錄入軟件期初

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快賬用戶(hù)7118 追問(wèn) 2023-06-12 15:22

能不能說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)?從哪里錄???

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:23

同學(xué),你好 你是問(wèn)哪里錄入嗎??新建賬套的時(shí)候,會(huì)讓你錄入期初數(shù)的,你就在這個(gè)地方錄入

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快賬用戶(hù)7118 追問(wèn) 2023-06-12 16:02

1-3月份就只有工資每月1000,3個(gè)月3000,那我是不是只在管理費(fèi)用-職工薪酬哪里填3000就行了,2022年的數(shù)據(jù)要不要管?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 16:03

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶(hù)7118 追問(wèn) 2023-06-12 16:08

2022年虧損了7000,開(kāi)了50000的發(fā)票,暫估了48000的成本,這些要怎么辦?

2022年虧損了7000,開(kāi)了50000的發(fā)票,暫估了48000的成本,這些要怎么辦?
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齊紅老師 解答 2023-06-12 16:10

同學(xué),你好 開(kāi)了50000的發(fā)票,暫估了48000的成本,應(yīng)收賬款50000,應(yīng)付賬款48000

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快賬用戶(hù)7118 追問(wèn) 2023-06-12 16:11

這是2022年的,已經(jīng)入賬了,我現(xiàn)在重新建賬套,針對(duì)2022年的數(shù)據(jù)還要不要管?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 16:12

同學(xué),你好 這個(gè)錢(qián)付了嗎??應(yīng)收應(yīng)付消掉了嗎?消掉就不用了

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快賬用戶(hù)7118 追問(wèn) 2023-06-12 16:12

還是我現(xiàn)在只管2023年發(fā)生的賬務(wù),

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齊紅老師 解答 2023-06-12 16:12

同學(xué),你好 這個(gè)錢(qián)付了嗎??應(yīng)收應(yīng)付消掉了嗎?消掉就不用了

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快賬用戶(hù)7118 追問(wèn) 2023-06-12 16:13

我看之前賬套上沒(méi)有收到款,

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齊紅老師 解答 2023-06-12 16:19

同學(xué),你好 那就需要錄入應(yīng)收賬款

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同學(xué),你好 對(duì)方之前有賬套嗎?如果有的話(huà),你要核對(duì)一下各個(gè)科目的數(shù)據(jù)是否正確
2023-06-12
第一,把代理手里所有的文件都拿回來(lái)。 包括:1,各種紙質(zhì)的記賬憑證,總賬,明細(xì)賬。2,納稅申報(bào)表的全部申報(bào)打印版。3,各種電子備份:包括賬套備份,開(kāi)票軟件數(shù)據(jù)備份,申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份等等。 第二,買(mǎi)好財(cái)務(wù)系統(tǒng),按照代理的賬錄入期初數(shù) 畢竟代理做的賬是申報(bào)過(guò)各種外部報(bào)表的,即便覺(jué)得不完全對(duì),還是得繼承期初數(shù)。 第三,好好捋一下代理之前的所有賬,該調(diào)該補(bǔ)的建賬以后做調(diào)整,調(diào)整完之后就好好做。
2022-09-15
您好 請(qǐng)問(wèn)科目余額表都沒(méi)有么
2021-06-17
是準(zhǔn)備從幾月份開(kāi)始做?
2023-03-21
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