同學(xué),你好 對(duì)方之前有賬套嗎?如果有的話(huà),你要核對(duì)一下各個(gè)科目的數(shù)據(jù)是否正確
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在要接一家小規(guī)模公司,7月8月是以前公司做的,我們9月接過(guò)來(lái),那么到十月報(bào)稅期就,這個(gè)7月,8月賬怎么辦,公司名稱(chēng)好像正在變更
老師你好,即將要接手一家公司的賬,之前是代賬公司做了三年多的,現(xiàn)在找我接手準(zhǔn)備重新建賬,請(qǐng)問(wèn)我去接賬需要注意哪些?
老師,從代賬公司交接到一家小規(guī)模公司,請(qǐng)問(wèn)我怎么建帳套呢
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)月接手了一家小規(guī)模公司,這家公司以前是找到代賬公司做賬,現(xiàn)在我接受后,賬套要怎么弄?
老師早上好:一家分公司小規(guī)模納稅人2022年11月成立,外賬一直是給到代理記賬公司;現(xiàn)在公司要把財(cái)務(wù)賬接手到公司做,是承接代理記賬公司的賬套嗎?如果是老師接手此公司財(cái)務(wù)賬,會(huì)如何操作?請(qǐng)給些建議,謝謝!
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶(hù)端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱(chēng)打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶(hù)需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開(kāi)房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票的明細(xì)嗎?Excel表格類(lèi)型的
代賬公司做的有賬,但是老板借給我的只有打印出來(lái)的記賬憑證那些,和2022年最后一個(gè)月都利潤(rùn)表和負(fù)債表
同學(xué),你好 那你只能在有限的資料里面來(lái)核對(duì)
我的意思是我現(xiàn)在重新再金蝶里面新建一個(gè)賬套,要不要把他之前的數(shù)據(jù)加進(jìn)去,這樣一個(gè)公司的賬才能有完整性
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
那要怎么做?
同學(xué),你好 根據(jù)現(xiàn)有資料,算出期末數(shù),錄入軟件期初
能不能說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)?從哪里錄???
同學(xué),你好 你是問(wèn)哪里錄入嗎??新建賬套的時(shí)候,會(huì)讓你錄入期初數(shù)的,你就在這個(gè)地方錄入
1-3月份就只有工資每月1000,3個(gè)月3000,那我是不是只在管理費(fèi)用-職工薪酬哪里填3000就行了,2022年的數(shù)據(jù)要不要管?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2022年虧損了7000,開(kāi)了50000的發(fā)票,暫估了48000的成本,這些要怎么辦?
同學(xué),你好 開(kāi)了50000的發(fā)票,暫估了48000的成本,應(yīng)收賬款50000,應(yīng)付賬款48000
這是2022年的,已經(jīng)入賬了,我現(xiàn)在重新建賬套,針對(duì)2022年的數(shù)據(jù)還要不要管?
同學(xué),你好 這個(gè)錢(qián)付了嗎??應(yīng)收應(yīng)付消掉了嗎?消掉就不用了
還是我現(xiàn)在只管2023年發(fā)生的賬務(wù),
同學(xué),你好 這個(gè)錢(qián)付了嗎??應(yīng)收應(yīng)付消掉了嗎?消掉就不用了
我看之前賬套上沒(méi)有收到款,
同學(xué),你好 那就需要錄入應(yīng)收賬款