你好,錢也沒(méi)有出去是吧?
老師,你好我想問(wèn)一下,公司12月份買的車對(duì)公賬戶已經(jīng)支付了保險(xiǎn)費(fèi)和車船稅,但是他的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,要重開(kāi),已經(jīng)退回去了,相當(dāng)于我12底沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么入賬???
請(qǐng)問(wèn)老師,我家物業(yè)公司每個(gè)月給酒店返租業(yè)主支付租金一直都是通過(guò)個(gè)人銀行轉(zhuǎn)賬支付的,也沒(méi)有發(fā)票,但因?yàn)闊o(wú)錢支付租金被業(yè)主起訴至法院強(qiáng)制扣款,這筆錢吧,能要求業(yè)主開(kāi)發(fā)票回來(lái)給我們公司做賬嗎?不開(kāi)發(fā)票的話,又該如何做賬?目前只有法院的票據(jù),該如何做賬?
老師,有個(gè)情況就是一筆費(fèi)用我先支付出去做了賬憑證A,因?yàn)殂y行系統(tǒng)原因沒(méi)支付成功,然后退回憑證B(原憑證A直接沖銷)。然后又重新支付。我想問(wèn)的是,我的發(fā)票和相關(guān)資料原件是放在A憑證后面還是C憑證后面呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn):開(kāi)出去的轉(zhuǎn)賬支票,因?yàn)槊艽a錯(cuò)誤沒(méi)有支付成功,又再重新開(kāi)了一張支票,但原支票銀行并沒(méi)有退回來(lái),這個(gè)該怎么處理?該怎么做賬
2019年有一筆支出對(duì)方開(kāi)票我們付款入賬后,次月對(duì)方又做退回開(kāi)具了銷項(xiàng)票,錢也退回公戶了,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒(méi)有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對(duì)出來(lái)原因,跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開(kāi)出來(lái)了的,這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
嗯嗯,從新開(kāi)的支票已經(jīng)支付成功了
你好,之前的那個(gè)你就不要做了,之前做了就紅沖。
就當(dāng)不存在嗎?理論上應(yīng)該是該退回來(lái)的,印章什么的都是蓋好的,這種萬(wàn)一出事了怎么辦? 還有我們單位自己成立了工會(huì),單位撥錢,員工交錢的時(shí)候這個(gè)分錄該怎么處?也不存在還返回來(lái)多少錢
你好,你只需要把你的支票收回來(lái)作廢就可以啊。
你當(dāng)時(shí)支付出去有做賬務(wù)處理嗎?
你好,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款 支付,借其他應(yīng)付款,貸銀行
哦哦,好的。當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬,是4月份的支票,出納這兩天才給我,就是因?yàn)橹睕](méi)有收回來(lái),出納就寫(xiě)了個(gè)白條,說(shuō):因密碼錯(cuò)誤沒(méi)有支付成功,支票銀行沒(méi)有退回。就這遞給我。我不知道這個(gè)該怎么辦?沒(méi)有支付的支票應(yīng)該是必須要退回來(lái)的,我還第一次聽(tīng)說(shuō)這種情況
你問(wèn)下銀行,這個(gè)支票是銀行留存了還是怎么了?
我剛剛問(wèn)了出納,銀行說(shuō)現(xiàn)在不退回了,讓重新開(kāi)支票。她就沒(méi)有多問(wèn)了
好,那你就不用做啦,你不管留不留存了。
我就不管了
對(duì)的,是的,是這么做的。