借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅 應交稅費附加稅 貸銀行存款 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅負數(shù) 借應交稅費應交增值稅負數(shù) 應交稅費附加稅負數(shù) 貸銀行存款負數(shù)
小規(guī)模公司,專票找稅務局代開的,代開時已經(jīng)繳納了稅款,結(jié)果有問題,又找稅務局開了紅字專票,那這兩張票分別都該怎么寫分錄?
小規(guī)模納稅人代開專票,后面這張發(fā)票開錯了,紅沖了我們申請了退稅,這個會計要做一筆什么分錄
老師小規(guī)模在稅務局代開專票作廢了,分錄要怎么做,后面還要退稅的
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師,我是小規(guī)模納稅人,之前電子稅務局代開的專票,后有沖紅開了退票稅務局退了稅,這兩個分錄怎么寫呀?
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做