借應(yīng)交稅費個稅 貸銀行 四月份工資的個稅還是那個月份的
老師,請問一下,我去稅局大廳更正了個稅,應(yīng)該怎么調(diào)賬?我原來申報是12月所屬期申報的1月發(fā)放的工資(因為我們是次月發(fā)工資,所以是12月份的工資),1月所屬期是申報的2月份發(fā)放的工資(也就是1月的工資),中間我0申報了一個月想調(diào)整回來,但是發(fā)現(xiàn)還是不正確,然后現(xiàn)在去稅局大廳調(diào)整回來1月所屬期申報的是1月份發(fā)放的工資(也就是12月的工資)。然后1月的工資表里面沒有扣個稅,2月的工資表里面把個稅補扣回來,但是跟實際的數(shù)還是不一樣,請問老師怎么調(diào)整?舉個例子,假設(shè)員工A1月的工資是500,實際個稅10,但是1月的工資里面我沒有扣這10,實際還是發(fā)放的500,2月工資500,實際個稅5,我在2月的工資表里面扣了12(雖然實際應(yīng)該是15),請問賬怎么調(diào)整?
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計提和發(fā)放,之前是代賬會計做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了,實際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多,因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的,而且也沒有計提社保和扣個稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
老師好!我5月份銀行回單里面有一份個稅扣繳單,所屬期是4月份的,現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理?那這個費用要在5月份工資表里面扣了?我看個稅申報里面收入填寫的和工資表應(yīng)發(fā)工資數(shù)字不相符啊!咋辦?
老師好,我們公司7月份發(fā)的4月份和5月份的工資,其中有幾人的工資每月超了5千。例如有一個人的工資4月份工資8000元,5月份工資也是8000元,沒有任何扣除項,做工資表時4,5月份個稅分別扣了90元,如果入職日期放在4月份時,那么本次申報個稅填寫16000元時,他們都不需要繳個稅了,但做工資表時已經(jīng)扣除了個稅,應(yīng)該怎么報?可以把入職日期填在6月份嗎?
你好老師 2024年7-11月份的社?;鶖?shù)上調(diào)了,我們企業(yè)在12月底的時候申報繳費了。我想問員工們的每個月補繳了88.03塊錢。社保個人部分一般是可以在個稅里面去進項抵扣,那我這個補繳的部分應(yīng)該什么時候給員工申報? 我可不可以在2025年1月個稅所屬期里面申報?給員工們抵扣啊? 因為我現(xiàn)在在做12月份的工資,我們是這個月計算和發(fā)放上個月的工資的。然后補繳的部分我是在12月份的工資里面扣的。
老師業(yè)務(wù)量減少會導(dǎo)致資產(chǎn)總計減少么
廠區(qū)綠化用營養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會費,展會費,屬于業(yè)務(wù)宣傳費嗎,展會費我們公司是買一個參展的名額
老師。我這個應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個怎么進行賬務(wù)處理。也就是說這個615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長期虧損凈資產(chǎn)為負,想退出股份,認繳出資額75萬,已實繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價款,在認繳到期前繳納50萬,這樣B公司應(yīng)該怎樣申報印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊發(fā)放工資的,這種情況個稅申報是按照工資薪金還是勞務(wù)報酬來申報?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
請問去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個體工商戶,開成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
老師,請問注冊家族公司/集團公司有什么要求嗎?或者說實操是如何的?
籌建期交的房租在營業(yè)期需要攤銷嘛
但是我5月份銀行回單里面有一份扣繳單所屬期是4月份的,但是4月份工資已經(jīng)發(fā)過了,也沒有扣除,現(xiàn)在5月份工資還沒有發(fā)。
這個是我們公司替員工先扣了,要在工資里面掛其他應(yīng)收款—個稅的吧?
那這樣的話,我馬上申報5月份的個稅,產(chǎn)生費用是不是和4月的一起扣員工工資了?
個稅是應(yīng)交稅費來核算,他不通過其他應(yīng)收款 可以的,你發(fā)下去的時候額外扣除四月份的再發(fā)
老師你幫我看下,這是4月個稅扣除明細,,我銀行回單就是最后一列的17.52元,那這個金額是不是就是要扣員工金額的數(shù)字吧?
我的意思是在從員工工資扣除時是要掛其他應(yīng)收款個稅的吧?繳費的時候我知道是應(yīng)交稅費個稅,貸銀行存款。
扣除也是應(yīng)交稅費,借方貸方這兩個抵扣了不就是。
那老師能不能寫一下會計分錄,繳費的時候是,借應(yīng)交稅費—個稅貸銀行存款,那工資里扣除的個人部分咋做?
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
借用交稅費、個稅貸銀行
那這交了個稅,后期從員工扣的時候呢?
第二個分錄就是借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸應(yīng)交稅費。個稅那個。
借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
那就是交的時候和扣的時候都是這個分錄對吧?
只不過就是交的時候在借方,扣的時候在貸方,是吧?
對的是的,是這么做的