你好,就是單位取得的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票里面的稅額?
就是這個(gè)數(shù)據(jù)我不知道從哪來(lái)的,我要去哪里找?
老師,這里的數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的,是去年匯算清繳時(shí)候填寫的么?我怎么沒(méi)印象了 ?怎么查找該數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表里面的數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫呢?哪些地方需要填寫 小規(guī)模查賬征收
這個(gè)地方的數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的,我應(yīng)該去哪里查找
老師幫我看這個(gè)數(shù)字從哪里總結(jié)出來(lái)的,我應(yīng)該在哪里找到這筆數(shù)字?
老師 一般納稅人外地經(jīng)營(yíng) 上月預(yù)交稅款了,這月怎么不顯示 去除預(yù)交稅款呢
中級(jí)會(huì)計(jì)考試的計(jì)算分析題和綜合題寫“解:”還是寫“答:”。
老師您好,小規(guī)模公司年報(bào)要現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好。麻煩您幫忙看一下第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,勾機(jī)關(guān)系合理嗎?謝謝
涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
老師,請(qǐng)問(wèn)在2025年1季度開(kāi)具了免稅發(fā)票9000元,然后開(kāi)具1%的發(fā)票320000元,然后申報(bào)的時(shí)候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申報(bào),交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了,在2季正常開(kāi)具1%的發(fā)票450000元,那么第二季度,我是應(yīng)該按哪個(gè)金額作為收入,申報(bào)增值稅呢?
一個(gè)工地有2個(gè)合伙人,施工過(guò)程中有收到貨車撞壞樹(shù)苗的賠償,這類賠償有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司賬戶上,這2筆賠償金該怎么處理
老師你好、請(qǐng)問(wèn)內(nèi)、外的賬怎么合并一起體現(xiàn)呢
老師好,請(qǐng)教您一下關(guān)于社保的問(wèn)題。。。想問(wèn) 關(guān)于社保的,〔累計(jì)〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒(méi)交過(guò)社保,政策是63歲退休,那就來(lái)不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問(wèn)一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務(wù),才知道怎么做分錄
去哪里找,
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
取得的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是什么時(shí)候取得的負(fù)數(shù)發(fā)票,比如我所屬期4月的申報(bào)表里面預(yù)填的金額是52.5,但是我4月取得的負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是19965.51元,也對(duì)不上啊
你好,就是當(dāng)月取得的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 對(duì)不上,就需要去查其中的原因了?