你好,這個(gè)是提供勞務(wù)收入對應(yīng)的支出。 就是2個(gè)公司之前關(guān)于勞務(wù)結(jié)算的款項(xiàng)。
2020年9月根據(jù)維保服務(wù)合同開票給對方,沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,已繳納相關(guān)稅費(fèi),按照這筆收入申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅。 9月做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅 2021年才會提供服務(wù),想在21年確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2020年第四季度的報(bào)表和所得稅還沒有申報(bào), 想在2020年10月把這筆收入調(diào)整一下,不計(jì)入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
老師,我們公司會從國外關(guān)聯(lián)公司貨物來進(jìn)行售賣,但是因?yàn)楫a(chǎn)品需要特殊資質(zhì)公司進(jìn)口,因?yàn)槲覀兾辛艘患椅宜窘?jīng)銷商來協(xié)助,經(jīng)銷商會幫忙辦理進(jìn)口及代扣代繳關(guān)稅和增值稅,因此現(xiàn)在經(jīng)銷商提出需要為這些服務(wù)收取服務(wù)費(fèi),想請問這個(gè)收取的服務(wù)費(fèi)能入采購成本嗎?還是需要進(jìn)費(fèi)用?
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務(wù),合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務(wù)費(fèi)106000元,在向B公司提供服務(wù)之前,A公司設(shè)計(jì)并搭建了一個(gè)信息技術(shù)平臺供其內(nèi)部使用,該信息技術(shù)平臺由相關(guān)的硬件和軟件組成,A公司需要提供設(shè)計(jì)方案,將該信息技術(shù)平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進(jìn)行相關(guān)測試,該平臺并不會轉(zhuǎn)讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務(wù),A公司為該平臺的設(shè)計(jì)購買硬件,軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司專門指派兩名員工,負(fù)責(zé)向B公司提供服務(wù),月工資費(fèi)用10000元要求:根據(jù)資料編制A公司的有關(guān)會計(jì)分錄老師你好這個(gè)問題你可以明確寫明白
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬,成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù))。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬(子公司在當(dāng)年也確認(rèn)收入了的)。這86萬在母公司這邊入賬科目是銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。然后子公司在2021年的凈利潤是22萬。另外,86萬服務(wù)費(fèi)母公司只是支付了部分,還有43.5萬未支付。 做2021年合并報(bào)表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒有做錯(cuò)的? (1)內(nèi)部往來抵消憑證 貸:應(yīng)收賬款 43.5萬 借:應(yīng)付賬款 43.5萬 (2)關(guān)聯(lián)交易合并抵消(內(nèi)部裝修服務(wù)費(fèi)收入抵消) 借:主營業(yè)務(wù)收入 86萬 貸:銷售費(fèi)用 86萬 (3)權(quán)益合并調(diào)整分錄(投資抵消) 借:實(shí)收資本 70萬 貸:長期股權(quán)投資 70萬 這些分錄做的對嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費(fèi)用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研究開發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用(研究開發(fā)活動(dòng)成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開發(fā)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額應(yīng)按照獨(dú)立交易原則確定,按照實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——委托研發(fā)費(fèi)用 ——**項(xiàng)目”這個(gè)科目并在年度匯算清繳時(shí)進(jìn)行加計(jì)扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
老師你好,我要簡易注銷工商,在哪里下載全體投資人承諾書?,點(diǎn)進(jìn)簡易注銷只有一個(gè)已閱,
(1)6月2日上午向乙公司銷售A商品1600件,標(biāo)價(jià)總額為800萬元(不含增值稅),商品實(shí)際成本為480萬元,為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)
公司名義購買的車輛 辦了部分貸款 貸款本金和利息分別怎么記賬
A企業(yè)進(jìn)料,轉(zhuǎn)給b企業(yè)加工。B企業(yè)享受免稅,A企業(yè)收回后。享受免抵退。是這樣理解嗎?
老師 我們公司去年來倆會計(jì) 當(dāng)時(shí)給她們說最長半年工資給達(dá)到多少 期間一個(gè)會計(jì)給我提了三四次 我給老板說了之后 老板沒有要漲薪資的意思 這次這個(gè)總是提漲工資的會計(jì) 又對一起來的會計(jì)說 我們來了快一年了 該給我們漲工資了吧 (這是和提漲工資的會計(jì)和新來的會計(jì)說的)中午一起吃飯的時(shí)候新來的會計(jì)又對我說我倆來了快一年了 是不是該漲工資了 從中能反應(yīng)出來這個(gè)提漲工資的會計(jì)啥情況 這個(gè)情況作為會計(jì)主管怎么處理
你好老師,匯算清繳和工商年報(bào),社保繳納是全額,還是公司部分
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 購買車輛購置稅計(jì)入車輛成本里嗎 還有購買車輛時(shí)的車衣款和代辦車牌費(fèi)用也計(jì)入車輛成本里嗎 車輛保險(xiǎn)計(jì)入費(fèi)用嗎
老師好:咨詢下 一項(xiàng)業(yè)務(wù) 款項(xiàng)為A。如分兩次支付,每次開票金額也是0.5A ,這樣賬務(wù)處理 :借:…費(fèi)用 0.5A 貸:銀行存款 0.5A 如果分兩次支付 開票金額是A 這樣賬務(wù)處理:借:…費(fèi)用 A 貸:銀行存款 0.5A 貸:其他應(yīng)付款 0.5A
個(gè)人股份轉(zhuǎn)給公司持股需要繳納稅款嗎
般企業(yè)之間的土地補(bǔ)償款和固定收益如何記賬
企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)就寫最大的股東嗎?
你好,是的,就是這樣了。
報(bào)表企業(yè)個(gè)別報(bào)表和合并報(bào)表都需要填嗎?好像只填個(gè)別報(bào)表有提示
你好,沒有的可以不用填了。
哪種情況需要填合并報(bào)表呢
你好,一般達(dá)到控制的就需要
比如有關(guān)聯(lián)的這個(gè)公司只占我司5%股權(quán),我司就不用報(bào)合并報(bào)表了吧?
你好,是的,這個(gè)就不用報(bào)。
老師,合同負(fù)債涉及調(diào)增調(diào)減嗎?
如果合同負(fù)債是因預(yù)收款而形成的,且企業(yè)尚未履行合同義務(wù),會計(jì)上不確認(rèn)收入,稅務(wù)上也不確認(rèn)收入,因此不需要納稅調(diào)整