你好,請看你提供的圖片,你在這個地方填寫的數(shù)據(jù)?
老師,您好!申報表里增值稅有繳款金額,而附加稅沒有繳款金額,這是為什么?
老師,你好!請問下利潤表里的稅金及附加數(shù)字為0,那是不是應(yīng)交增值稅數(shù)字也為0呢
老師,這個有增值稅,附加稅應(yīng)繳金額為啥0呢老師?是不是哪里有錯呢?
在嗎老師,我這邊申報增值稅,附加稅自動生成的金額,為啥比我算出來的金額小呢?我是按照應(yīng)交增值的金額×城市維護建設(shè)稅7%,為啥稅務(wù)系統(tǒng)里算出來的數(shù)比我正常算的附加稅金額少呢?
在嗎老師,我這邊申報增值稅,附加稅自動生成的金額,為啥比我算出來的金額小呢?我是按照應(yīng)交增值的金額×城市維護建設(shè)稅7%,為啥稅務(wù)系統(tǒng)里算出來的數(shù)比我正常算的附加稅金額少呢?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
這數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)帶出來的,不是我填上去的老師,2005.19是這個增值稅稅額。
你好,因為用留抵稅額抵扣了正常的應(yīng)交增值稅,這樣就不需要繳納附加稅啊
老師,我們沒有留底稅額了呀!這個月應(yīng)該繳納增值稅2005.19的
你好,請看你提供的圖片,這樣代表有留抵退稅啊?
老師,這個月進項稅是比銷項多,問題我沒有全認(rèn)證啊
老師,這個意思是附加稅不用交,增值稅交2005就行,是這個意思么?
你好,請看你提供的圖片,這樣代表有留抵退稅,這樣就不需要繳納增值稅 沒有增值稅,自然也沒有附加稅了?
你看下老師,我沒有留底呀
你好,沒有留抵退稅,那就需要問稅局為什么附加稅申報表里面有這個數(shù)據(jù)了(箭頭指向的地方)
這個問稅務(wù)局了是吧老師,從我的主表看就是沒有留底吧,應(yīng)該不是我寫錯的吧老師
你好,出現(xiàn)這種情況,就需要去問稅局的?
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。