可以的,可以這么做的
老師,您幫我看看計(jì)提繳納個(gè)人社保,做的對(duì)嗎?
你好老師,計(jì)提社保和繳納社保,和社保滯納金,科目幫我看看有沒(méi)錯(cuò)
老師,幫我看看這個(gè)月做的對(duì)不對(duì)嗎?就是計(jì)提繳納工資社保公積金
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)下我公司 4 月只繳納啦醫(yī)保,未繳納社保,5 月份在補(bǔ)繳社保有影響嗎?
老師好!幫我看下我計(jì)提并繳納5月份社保醫(yī)保對(duì)不對(duì)呀!
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊(cè)清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師,這張發(fā)票是不是錯(cuò)的,這是普票,稅率那里是6%,正確應(yīng)該是3%吧。還有預(yù)付帳款的累計(jì)攤銷憑證是跟發(fā)生預(yù)付帳款的憑證記在一起嗎?什么時(shí)候體現(xiàn)累計(jì)攤銷的憑證?
代扣代繳的個(gè)人部分在管理費(fèi)用的貸方不用體現(xiàn)吧?那如果是老師的話怎么做呢?
在管理費(fèi)用工資里面體現(xiàn)的 發(fā)工資扣除
不太明白,老師能不能分享一下會(huì)計(jì)分錄呢!辛苦老師了!
這個(gè)繳費(fèi)5月的社保,我只能想到這么做,那老師計(jì)提繳納社保的分錄怎么寫的呢?
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
因?yàn)槲覀兪卿N售部門,工資計(jì)提不準(zhǔn)確,所以工資只能當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,而且5月份應(yīng)該扣除4月份代繳社保醫(yī)保,但是前會(huì)計(jì)已經(jīng)在4月份發(fā)3月份工資里扣除了!
所以的話后期工資只能說(shuō)月底不結(jié)轉(zhuǎn),等月初工資表出來(lái)再做跟老師一樣的計(jì)提繳納分錄,這樣行嗎?
可以提前扣 不要推后扣就行
那老師這個(gè)分錄和我差不多,我就是沒(méi)有計(jì)提工資而已,發(fā)工資也是在貸方?jīng)_減其他應(yīng)收款代扣代繳社保,對(duì)吧?
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放影響什么嗎?
的,是的,是這么做的。
計(jì)提工資時(shí)借方管理費(fèi)用是應(yīng)發(fā)工資數(shù)吧?我有點(diǎn)懵了!
你好對(duì)的是這么做的