你好!是的。是會有所得稅
老師您好:這個(gè)無法償還的應(yīng)付賬款,在企業(yè)所得稅里是會影響總利潤的,好像在會計(jì)利潤里也是會影響總利潤哈!只是一個(gè)叫其他收入,一個(gè)叫營業(yè)外收入哈
確實(shí)無法償付的應(yīng)付賬款不應(yīng)該是營業(yè)外收入為啥還是其他收入呢
老師,應(yīng)付賬款無法償還要計(jì)入營業(yè)外收入會有稅嗎?公司入賬營業(yè)外收入后負(fù)利潤
老師,公司注銷,無力償還的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入繳納增值稅嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤累計(jì)虧損太厲害,把確實(shí)無法償付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這個(gè)要交增值稅嗎
會計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
員工勞務(wù)報(bào)酬工資8000元,員工的個(gè)稅是多少,公司可以稅前扣除的勞務(wù)工資是多少?需要計(jì)算列示,懂得老師回答謝謝
日常工作中,會計(jì)需要保存?zhèn)浞菔裁窗l(fā)票嗎
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉儲服務(wù))——6個(gè)點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲服務(wù)屬于簡易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請問我這張專票屬于簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個(gè)體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)的,
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬元,領(lǐng)了4公斤,請問本月加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)是多少
負(fù)利潤還有企業(yè)所得稅,為什么
你好!負(fù)利潤是沒有所得稅
稽查局說注銷的公司有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款就算做了營業(yè)外收入,還是負(fù)利潤也要按照25%繳納企業(yè)所得稅
請問這合理嗎?
你好!這個(gè)不合理的了
謝謝老師
你好!不用客氣的了