是的是的,是這么的。
老師,建筑安裝企業(yè)在異地預(yù)繳個(gè)稅是需要全員全額申報(bào)的,就是說同一波人,在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)了,也要在建筑所在地再申報(bào)一次嗎?
異地預(yù)繳的個(gè)稅需要在異地的個(gè)稅系統(tǒng)上全員申報(bào),那個(gè)稅是不是也是在異地個(gè)稅系統(tǒng)繳納,公司注冊(cè)地稅務(wù)上需要做什么操作嗎
老師,三個(gè)點(diǎn)的異地純安裝勞務(wù),是不是也要完成異地預(yù)繳申報(bào)?
老師,我異地項(xiàng)目開的是材料發(fā)票這個(gè)要不要進(jìn)行異地申報(bào)預(yù)繳
1、安裝空調(diào),屬于建筑服務(wù)還是勞務(wù)。需要異地預(yù)繳嗎 2、維修空調(diào)異地維修也是屬于加工修理的勞務(wù),不用預(yù)繳對(duì)嗎
老師,這個(gè)月申報(bào)包含16號(hào)嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報(bào)數(shù)據(jù),直接在公示平臺(tái)修改的稅金少填了,企業(yè)會(huì)被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報(bào)中的數(shù)字會(huì)跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報(bào)的繳稅數(shù)字,當(dāng)時(shí)少填了一個(gè)月的數(shù)字,會(huì)觸發(fā)再次審核嗎?
老師您好,工商年報(bào)一般填報(bào)完,如果當(dāng)年沒有跳出異常,后面年度不會(huì)再跳以往年度異常了吧?如19-23年有些數(shù)據(jù)有偏差了,當(dāng)時(shí)是理解錯(cuò)誤,25年只會(huì)對(duì)24年的數(shù)據(jù)做比對(duì)審核對(duì)嗎?以往的不太想修正,怕引起不必要麻煩
老師,公司有單獨(dú)的工會(huì)賬套,有工會(huì)賬戶,但不能取現(xiàn),公司開門紅紅包由工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)款到公司賬戶,公司再以現(xiàn)金形式發(fā)放紅包給員工,請(qǐng)問工會(huì)賬套及公司的賬務(wù)處理分別怎么做呢?
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師你好!在平臺(tái)上代開的發(fā)票,是以個(gè)稅代開發(fā)票,是需要交什么稅費(fèi),是開的材料費(fèi)?我方是收票方需要看完稅證明嗎?
老師,客戶項(xiàng)目還沒做,但對(duì)方先預(yù)付一半的款給我們,但要求我們先開全額發(fā)票,請(qǐng)問我們這個(gè)月要先按全額確認(rèn)收入嗎?另一半就做應(yīng)收賬款
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中的上期留抵稅額的定義是什么呢?
金額太小的話,可以選擇在最后一次開票,再異地預(yù)繳完稅嗎?
可以的,可以這么做的。