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收到對(duì)方打來的預(yù)付款,我們公司也給對(duì)方開具了發(fā)票,分錄咋寫

2023-06-09 14:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-09 14:05

你開具了預(yù)付款的發(fā)票就正常做賬,按銷售收入做賬 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅

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你開具了預(yù)付款的發(fā)票就正常做賬,按銷售收入做賬 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
2023-06-09
你好;? ? ? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 社保是好久的 ?? ? 本月的還是次月的社保??
2021-12-29
同學(xué),你好 借:庫存商品 100000 貸:預(yù)付賬款 100000
2024-05-23
你好,收到預(yù)收款,照理是不能開發(fā)票的,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)還沒發(fā)生呀。
2022-01-16
您好,先確認(rèn)無形資產(chǎn),和其他應(yīng)付款,后期收益按利息支付對(duì)方
2022-01-16
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