你好!這個(gè)是自動(dòng)會(huì)有的
一般納稅人,本期沒(méi)有收入!但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了未填寫(xiě)申報(bào)表,下個(gè)月還可以填進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?已經(jīng)認(rèn)證未填寫(xiě)的這部分
老師請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí),進(jìn)去填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)需要點(diǎn)擊左上角提取發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?還是直接按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)里的銷(xiāo)售額手動(dòng)填寫(xiě)?上期留抵是自動(dòng)帶出的嗎
老師,好。一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證過(guò)了。在填申報(bào)表的時(shí)候,認(rèn)證的數(shù)。填到表二哪一行,是手動(dòng)填寫(xiě)嗎?還是自動(dòng)帶出來(lái)的。
老師,機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票進(jìn)項(xiàng),要填寫(xiě)在一般納稅人附表二哪里?還是跟正常發(fā)票認(rèn)證一樣填寫(xiě)
一般納稅人報(bào)稅時(shí),去年留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是手動(dòng)填寫(xiě)還是系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě),表二是填本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
我們辦公場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給B公司,他們只想注冊(cè)個(gè)公司而已不會(huì)進(jìn)行實(shí)地經(jīng)營(yíng),會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師:申報(bào)殘保金,在職職工人數(shù)是怎么填的,是按去年12月最后一天的人數(shù)嗎
貿(mào)易型出口企業(yè),只要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)的訂單,都可以做吧
超市小規(guī)模,關(guān)于聯(lián)營(yíng)扣點(diǎn),分錄怎么寫(xiě)?購(gòu)銷(xiāo)分錄怎么寫(xiě)?積分充值分錄?舉個(gè)例子說(shuō)明。 做內(nèi)賬,付給代理記賬公司服務(wù)費(fèi)要不要向?qū)Ψ揭l(fā)票?沒(méi)有簽合同,除了發(fā)票還有其他原始憑證嗎?
我們付款只有32500但是對(duì)方開(kāi)票就開(kāi)32565這個(gè)65不用付,這個(gè)怎么做賬
老師,公司沒(méi)有收入,也沒(méi)開(kāi)過(guò)票,賬面的庫(kù)存現(xiàn)金還是借法人的,注銷(xiāo)時(shí)資金要怎么處理
異常享受“六稅兩費(fèi)”優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)提示提醒,主要是什么原因
應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理對(duì)嗎
我們公司注冊(cè)了一家小規(guī)模納稅人的公司,是跟別的公司合作承接演唱會(huì)的項(xiàng)目,演唱會(huì)合作方是韓國(guó)的公司?,F(xiàn)在銀行默認(rèn)額度是20萬(wàn),還沒(méi)有進(jìn)行稅務(wù)登記,過(guò)幾天可能公司要進(jìn)來(lái)一兩千萬(wàn)的項(xiàng)目款,我怎么給別人開(kāi)票?并且支付出去?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理下來(lái)后最晚多久,辦理稅務(wù)登記證,
去年留抵的進(jìn)項(xiàng)是在這個(gè)表上體現(xiàn)是嗎
你好!對(duì)的,就是這里了
表二是填本月所認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù)是嗎
本月沒(méi)有要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),表二是不是就不填
你好!是呃。進(jìn)項(xiàng)及轉(zhuǎn)出之類(lèi)
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),為何還有這個(gè)提示,是直接申報(bào)?
你好!這個(gè)只是提示你。讓你確認(rèn)而已,你覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題,就可以直接申報(bào)
這個(gè)地方為何多了一分
你好!系統(tǒng)問(wèn)題,四舍五入造成,不用管
我?guī)ど希幏咒浭菍?xiě)9還是8
這個(gè)地方也是9
老師幫忙看看,我是不是還有182.9進(jìn)項(xiàng)可以留下個(gè)月抵扣
你好!是的。就是這個(gè)
之前留的進(jìn)項(xiàng)抵扣了本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅,我分錄是這樣做對(duì)嗎
你好!可以這樣做了
請(qǐng)教一下這個(gè)又是什么數(shù)據(jù)老師
結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”:填寫(xiě)本期扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額=當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額%2B上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額-留抵退稅本期扣除額。
謝謝老師
你好!不用客氣的了