你好!這個是自動會有的
一般納稅人,本期沒有收入!但是認證進項了未填寫申報表,下個月還可以填進項抵扣嗎?已經(jīng)認證未填寫的這部分
老師請問報稅時,進去填寫增值稅報表時需要點擊左上角提取發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?還是直接按開票統(tǒng)計里的銷售額手動填寫?上期留抵是自動帶出的嗎
老師,好。一般納稅人,進項票認證過了。在填申報表的時候,認證的數(shù)。填到表二哪一行,是手動填寫嗎?還是自動帶出來的。
一般納稅人,上月有留抵增值稅,上月沒有銷售也沒有購進,本月申報增值稅,空報的時候是不是要手動把那個留抵稅填進去附表二?
老師,機動車發(fā)票進項,要填寫在一般納稅人附表二哪里?還是跟正常發(fā)票認證一樣填寫
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是根據(jù)成本發(fā)票去結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,固定資產(chǎn)當月購入.7天內(nèi)因質(zhì)量問題退回,可以直接刪除固定資產(chǎn)卡片嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,購買方要求開專票,對我們有啥影響?專票咋交稅?稅率多少,專票還適用于小規(guī)模30萬內(nèi)免稅嗎
建筑勞務(wù)公司可以包工包料嗎?
老師我打問號的地方,資本公積為何沒有變化,還是8000,我認為是23000,因為1月1日調(diào)整為公允增加了15000
我去年離職之前單位已經(jīng)不干了。要補稅呢。今年開始查賬了。和我還有關(guān)系嗎
108000÷(30-單位變動成本)=18000,因此單位變動成本=24(元), 老師,這個是怎么解出來的?
財務(wù)杠桿,凈財務(wù)杠桿之區(qū)別與聯(lián)系。
#提問#老師,您好!我們公司屬于租房中介,想問一下,以后繳納房產(chǎn)稅的話,對我們公司有什么影響?
請教一下老師:公司為一般納稅人,租賃了一個農(nóng)貿(mào)市場用于出租,只負責收取租金;另外在成立一家物業(yè)管理公司(小規(guī)模),處理物業(yè)管理費、代收水電費,只是把物業(yè)管理這份分出來,成立一家小規(guī)模,簽訂委托物業(yè)管理合同簽嗎?一般納稅人公司跟小規(guī)模公司是開專票還是普票???6個點的稅率嗎?
去年留抵的進項是在這個表上體現(xiàn)是嗎
你好!對的,就是這里了
表二是填本月所認證的發(fā)票數(shù)據(jù)是嗎
本月沒有要認證的進項,表二是不是就不填
你好!是呃。進項及轉(zhuǎn)出之類
沒有進項,為何還有這個提示,是直接申報?
你好!這個只是提示你。讓你確認而已,你覺得沒問題,就可以直接申報
這個地方為何多了一分
你好!系統(tǒng)問題,四舍五入造成,不用管
我?guī)ど希幏咒浭菍?還是8
這個地方也是9
老師幫忙看看,我是不是還有182.9進項可以留下個月抵扣
你好!是的。就是這個
之前留的進項抵扣了本月的銷項稅,我分錄是這樣做對嗎
你好!可以這樣做了
請教一下這個又是什么數(shù)據(jù)老師
結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”:填寫本期扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額=當期新增可用于扣除的留抵退稅額%2B上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額-留抵退稅本期扣除額。
謝謝老師
你好!不用客氣的了