你好!這個(gè)是自動(dòng)會(huì)有的
一般納稅人,本期沒(méi)有收入!但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了未填寫申報(bào)表,下個(gè)月還可以填進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?已經(jīng)認(rèn)證未填寫的這部分
老師請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí),進(jìn)去填寫增值稅報(bào)表時(shí)需要點(diǎn)擊左上角提取發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?還是直接按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)里的銷售額手動(dòng)填寫?上期留抵是自動(dòng)帶出的嗎
老師,好。一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證過(guò)了。在填申報(bào)表的時(shí)候,認(rèn)證的數(shù)。填到表二哪一行,是手動(dòng)填寫嗎?還是自動(dòng)帶出來(lái)的。
一般納稅人,上月有留抵增值稅,上月沒(méi)有銷售也沒(méi)有購(gòu)進(jìn),本月申報(bào)增值稅,空?qǐng)?bào)的時(shí)候是不是要手動(dòng)把那個(gè)留抵稅填進(jìn)去附表二?
老師,機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng),要填寫在一般納稅人附表二哪里?還是跟正常發(fā)票認(rèn)證一樣填寫
老師,公司名下車賣掉了 ,二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具了發(fā)票 我按照金額計(jì)算繳納增值稅,因?yàn)橘u價(jià)低于現(xiàn)有折舊價(jià) 所以就不報(bào)所得稅,請(qǐng)問(wèn)我繳納增值稅 這分錄該如何計(jì)算呢?
營(yíng)業(yè)額流水是指什么,聽(tīng)不懂
工地上租賃鏟車,塔吊,計(jì)入工程施工-機(jī)械使用費(fèi)對(duì)吧,那鏟車加的油,計(jì)入工程施工-燃料及動(dòng)力,還是工程施工-機(jī)械使用費(fèi)-燃料及動(dòng)力
你好 請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)公司都交什么印花稅
老師,我發(fā)現(xiàn)23年的一個(gè)分錄我寫錯(cuò)了,A公司的10萬(wàn)的收入,我給計(jì)入到 B公司了,我該怎么改正一下這個(gè)錯(cuò)誤
你好 我們公司是14年成立的,現(xiàn)在再做減資的準(zhǔn)備,我們減資成功后,實(shí)繳金額要在幾年內(nèi)完成啊
老師。我們申請(qǐng)高新企業(yè)。研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有達(dá)標(biāo)。我現(xiàn)在就在12月底調(diào)一筆賬。從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)為研發(fā)費(fèi)用怎么寫分錄?
開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付印花稅200元車船稅55000元
24年付出一筆中介費(fèi)沒(méi)收到發(fā)票,記得借管理費(fèi)用 2000 貸銀行存款。匯算清繳前25年1月收到1000元發(fā)票,對(duì)方退還了我們1000元,24年匯算清繳調(diào)增了1000。我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,25年收到退回的1000怎么賬務(wù)處理
老師好,我們收到請(qǐng)問(wèn)苗木免稅普票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
去年留抵的進(jìn)項(xiàng)是在這個(gè)表上體現(xiàn)是嗎
你好!對(duì)的,就是這里了
表二是填本月所認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù)是嗎
本月沒(méi)有要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),表二是不是就不填
你好!是呃。進(jìn)項(xiàng)及轉(zhuǎn)出之類
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),為何還有這個(gè)提示,是直接申報(bào)?
你好!這個(gè)只是提示你。讓你確認(rèn)而已,你覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題,就可以直接申報(bào)
這個(gè)地方為何多了一分
你好!系統(tǒng)問(wèn)題,四舍五入造成,不用管
我?guī)ど?,編分錄是?還是8
這個(gè)地方也是9
老師幫忙看看,我是不是還有182.9進(jìn)項(xiàng)可以留下個(gè)月抵扣
你好!是的。就是這個(gè)
之前留的進(jìn)項(xiàng)抵扣了本月的銷項(xiàng)稅,我分錄是這樣做對(duì)嗎
你好!可以這樣做了
請(qǐng)教一下這個(gè)又是什么數(shù)據(jù)老師
結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”:填寫本期扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額=當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額%2B上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額-留抵退稅本期扣除額。
謝謝老師
你好!不用客氣的了