你好,在生成或錄入免抵退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),如果離岸價(jià)與海關(guān)統(tǒng)計(jì)價(jià)不一致,則應(yīng)先錄入離岸價(jià)差異原因說明表。
老師,外貿(mào)企業(yè)去年一張報(bào)關(guān)單中有五項(xiàng),其中四項(xiàng)在去年已申報(bào)退稅,現(xiàn)在有一項(xiàng)這個(gè)月退稅,提示需要申報(bào)收匯情況表,現(xiàn)在有兩個(gè)問題:一:情況表里的出口信息中出口貨物銷售額,填寫整張報(bào)關(guān)單的金額還是只填現(xiàn)在申報(bào)這一項(xiàng)的金額呢?二、收匯信息中出口貨物收匯金額是不是也同樣只申報(bào)現(xiàn)在申報(bào)這一項(xiàng)的金額呢?
老師您好,請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè),我們銷售去國(guó)外的貨物,報(bào)關(guān)單是10000歐元,收匯可以收美元么?也就是收匯可以與報(bào)關(guān)不一致么?會(huì)影響出口退稅么?
老師好!填報(bào)出口貨物收匯情況表時(shí),收匯信息欄第三項(xiàng)出口貨收貨幣種從下拉菜單選擇美元后,保存提示不存在該選項(xiàng)。然后此欄為空白,無(wú)法保存。請(qǐng)問是哪里出問題了?
江海電子有限公司為增值稅一般納稅人,2020年6月出口銷售額CIF價(jià)1100000美元,預(yù)估運(yùn)保費(fèi)100000美元,其中400000美元(扣除對(duì)應(yīng)的運(yùn)保費(fèi)以后)未取得出口貨物報(bào)關(guān)單(退稅專用聯(lián)),內(nèi)銷銷售收入不含稅價(jià)2000000元人民幣,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)格8235300元,稅額1070589元人民幣,該企業(yè)銷售貨物適用13%的征稅稅率,適用10%的退稅率,出口當(dāng)月美元即期匯率的近似說匯率為1美元=7.07元人民幣。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額、免抵退稅額、免抵稅額。
江海電子有限公司為增值稅一般納稅人,2020年6月出口銷售額CIF價(jià)11000美元,預(yù)估運(yùn)保費(fèi)100美元,其中400000美元(扣除對(duì)應(yīng)的運(yùn)保費(fèi)以后)未取得出口貨物報(bào)關(guān)單(退稅專用聯(lián)),內(nèi)銷銷售收入不含稅價(jià)200000元人民幣,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)格8235300元,稅額1070589元人民幣,該企業(yè)銷售貨物適用13%的征稅稅率,適用10%的退稅率,出口當(dāng)月美元即期匯率的近似。匯塞為1美元=7.07元人民幣。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額、免抵退稅額、免抵稅額。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?