好是的,您的賬務處理是對的。
老師,咨詢個問題 員工交錢給公司,由于公司講租房費用和押金支付給出租放,這個是不是代收代付,怎么入賬-收到員工給的現(xiàn)金 是借現(xiàn)金 貸 其他應付款,替他支付房租是:借其他應付款 貸 銀行存款? 需要簽訂代收代付協(xié)議嗎? 公對公支付,租賃合同也是公對公 那出租方是不是會開票給承租方???
疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用,給員工發(fā)工資,是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的,總公司寫分錄:借其他應收款-分公司,貸:銀行存款,對嗎?分公司正常做工作,借:應付職工薪酬,貸其他應付款-總公司,貸代扣代繳保險,還款時,借其他應付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎
摘要:本公司收到總公司轉(zhuǎn)入報銷員工押金款 借:其他應收款-租賃公司4500 貸:其他應付款—總公司4500 摘要:本公司報銷員工代付4500元押金 借:其他應收款-員工4500 貸:其他應付款—本公司4500 請問我寫的分錄對嗎?
借其他應收款-租賃公司4500 押金 貸其他應付款-員工 (員工給公司代付給租賃公司)4500押金 借銀行存款-本公司4500 貸其他應付款-總公司 (收總公司款)4500 借其他應付款-員工4500 貸銀行存款 (給員工報銷)4500 現(xiàn)金流出現(xiàn)了借方 又出現(xiàn)了貸方 現(xiàn)金流填什么合適?
給員工報銷押金費 借 其他應收款 員工 300 貸 銀行存款 本公司 300 對嗎?
庫存現(xiàn)金是負數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債,后來判決下達后又把預計負債轉(zhuǎn)到了其他應付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預計負債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應出售該被套期項目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
摘要:總部給本公司打款用于報銷員工代付的押金款 借銀行-本公司 貸應付-總公司 摘要:本公司給員工報銷押金款 借應收-租金公司 貸銀行-本公司 這樣寫可以嗎?老師
你第2個分錄用應收是原來掛應收賬款這個科目了嗎?如果是原來掛了應收,那可以。