您好,那您可以少贈(zèng)送一些,您的收入是按哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)?
老師,我們17年收款5萬(wàn),為主營(yíng)收入,其中應(yīng)交增值稅7千多,之前會(huì)計(jì)做實(shí)收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,當(dāng)年利潤(rùn)為負(fù),不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補(bǔ)繳稅款么,當(dāng)年一共收入四萬(wàn)多,利潤(rùn)四萬(wàn)多,如果要補(bǔ)交,那應(yīng)該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
老師好,有幾個(gè)基礎(chǔ)的問(wèn)題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺(tái)充值的廣告費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)票嗎?這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費(fèi)用票來(lái)做公司利潤(rùn)的時(shí)候用? 2:如果對(duì)方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項(xiàng)票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的比例?例如銷售100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)需要多少?費(fèi)用票需要多少?才算是一個(gè)正常的比例?
老師我想問(wèn)一下,這個(gè)情況該如何做賬。供應(yīng)商讓我們預(yù)充值,也給我們信用額度,比如一家公司給我們信用額度是5萬(wàn),我們一直不斷消耗,等到金額剩下40000的時(shí)候,供應(yīng)商就會(huì)讓我們充值一些錢,比如充值5萬(wàn),這個(gè)充值費(fèi)他們會(huì)給一個(gè)形式發(fā)票,那么這個(gè)賬我們?cè)撛趺醋瞿?/p>
老師我想問(wèn)一下,這個(gè)情況該如何做賬。供應(yīng)商讓我們預(yù)充值,也給我們信用額度,比如一家公司給我們信用額度是5萬(wàn),我們一直不斷消耗,等到金額剩下40000的時(shí)候,供應(yīng)商就會(huì)讓我們充值一些錢,比如充值5萬(wàn),這個(gè)充值費(fèi)他們會(huì)給一個(gè)形式發(fā)票,那么這個(gè)賬我們?cè)撛趺醋瞿?/p>
老師,我們是餐飲行業(yè)的個(gè)體工商戶,我們的客戶每次會(huì)員卡充值,比如一千,我們送了兩百,就是1200,開了電子普通發(fā)票,一千,我們應(yīng)該怎么做賬呢?他只充了還沒有消費(fèi)的
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額度
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額與期初所有者權(quán)益的比率是多少幫我解答-下
購(gòu)買其他公司帶有銷售性質(zhì)的客服業(yè)務(wù)服務(wù),支付的費(fèi)用可以記管理費(fèi)用嗎?
老師,一項(xiàng)合同里面,既有銷售自產(chǎn)軟件,又有技術(shù)服務(wù),那么申報(bào)印花稅的時(shí)候按什么稅目申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)下老師,更正去年的申報(bào)表需要補(bǔ)交增值稅和稅金附加,這個(gè)賬要怎么記
咨詢下:稅務(wù)專管員聯(lián)系公司,讓我們針對(duì)匯繳數(shù)據(jù),寫份自查報(bào)告,這個(gè)是常規(guī)管理工作?還是企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù),引起稅務(wù)關(guān)注了?ps:最近被檢查的企業(yè)多嗎?
老師,企業(yè)法人報(bào)個(gè)稅的軟件是啥來(lái)找我,需要下載客戶端
購(gòu)買國(guó)資委煤礦售出的煤炭,不含稅,如何計(jì)算銷項(xiàng)
餐飲飯館,改造消防,憑證是錄在嗎營(yíng)業(yè)費(fèi)用里面
老師:請(qǐng)問(wèn)一般納稅人勞務(wù)派遣行業(yè)的稅負(fù)率大概是多少?
按照充值5千算
收入不是充值確認(rèn),是消耗確認(rèn)
您的意思是做收入的時(shí)候要按照消費(fèi)金額來(lái)確認(rèn)收入,沒消費(fèi)的部分屬于負(fù)債對(duì)嗎?
是的,您的理解非常正確
充值收到的屬于資金流水,不屬于營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)收入要按照當(dāng)天消費(fèi)金額來(lái)記收入。沒消費(fèi)的部分要在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn),這樣才能算出成本和利潤(rùn)是嗎?
是的,您的理解非常正確