借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款=領(lǐng)導(dǎo)
#提問(wèn)#老師您好,我這里遇到了一個(gè)問(wèn)題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,我看之前的會(huì)計(jì)做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來(lái)的燃?xì)鉅t款,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃?xì)夤救細(xì)鉅t款,借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)老會(huì)計(jì)離職了,今天我問(wèn)他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢?他說(shuō)讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)?我該怎么辦呢?該怎么轉(zhuǎn)呢?
老師你好,麻煩問(wèn)一下:我們公司轉(zhuǎn)讓土地交了一部分契稅,這部分契稅是公司領(lǐng)導(dǎo)在他自己卡里先交上的總共八萬(wàn)多,這筆款如何入賬呢?如何寫(xiě)分錄呢?
老師您好 請(qǐng)教一下:我們公司轉(zhuǎn)讓了一塊土地,5.31號(hào)辦理的交了八萬(wàn)多的稅費(fèi),這部分費(fèi)用是領(lǐng)導(dǎo)在他自己卡里交上的,這筆款如何做分錄呢?后期收到土地款后如何做分錄呢?謝謝
老師你好,麻煩問(wèn)一下公司土地做轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納的增值稅和附加稅是法人直接墊付上的,這筆款如何做分錄呢?如何平賬呢?
老師你好,麻煩問(wèn)一下公司土地做轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納的增值稅和附加稅是法人直接墊付上的,這筆款如何做分錄呢?如何平賬呢?
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是營(yíng)業(yè)收入嗎
年末審計(jì)調(diào)賬,讓庫(kù)存現(xiàn)金余額調(diào)到其他應(yīng)收款,那其他應(yīng)收款二級(jí)科目怎么設(shè)置,把貸款金額調(diào)到其他應(yīng)付款,這樣二級(jí)科目怎么設(shè)置
老師,內(nèi)蒙古大額醫(yī)療保險(xiǎn)如何核定
生產(chǎn)企業(yè)可以買進(jìn)直接出口嗎
2023年5月30日 忘記申報(bào)企業(yè)清算匯繳了, 這個(gè)一般罰款多少錢 , 沒(méi)業(yè)務(wù)的企業(yè) 零申報(bào)。
研發(fā)人員,中間可以換人嗎
老師,廠區(qū)綜合網(wǎng)絡(luò)集成安裝,發(fā)票開(kāi)給我們的是電信業(yè)務(wù)使用費(fèi),有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,售樓處拆除,開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)大類
如何判斷企業(yè)是否在享受增值稅加計(jì)抵減政策?
你好老師,2023年和2024年分別有一張成本票,我們財(cái)務(wù)沒(méi)有看到,今天對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,對(duì)方供貨商已經(jīng)在23和24年開(kāi)票給我們,但是我們沒(méi)有及時(shí)入賬,我們現(xiàn)在不打算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,有什么巧妙辦法處理嗎?是否可以直接走庫(kù)存商品,或者成本。這個(gè)貨實(shí)際對(duì)方已經(jīng)給我們發(fā)貨了 我們也消耗安裝了。
老師,如何體現(xiàn)交的這部分是契稅呢?
交的一部分稅費(fèi)
麻煩看一下這部分稅費(fèi)怎么入賬呢?老師
這些稅,你要先按照教材上講的,先計(jì)提再交
怎么做分錄呢老師?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
這筆款是5.31號(hào)交的老師
老師教的不光是增值稅,還有城建稅,印花稅等
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi)
那老板墊付的款怎么平賬呢
你以后付款給他就平了
預(yù)付賬款怎么平啊老師
憑發(fā)票來(lái)平賬的哈