你好,您做更正,然后補(bǔ)交稅款就行了。
你好,我公司是勞務(wù)單位,農(nóng)民工工資2022年1月份由總包單位代付了,每個(gè)工人都是造的幾萬(wàn)一直沒(méi)拿給我門(mén)做賬,我可以做到2022年12月份帳里在申報(bào)個(gè)稅嗎?
2022 年給單位職工申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí) 有一個(gè)職工的工資重復(fù)申報(bào)了一個(gè)月 現(xiàn)在要進(jìn)行匯算 這種情況應(yīng)該怎么處理?
去年個(gè)稅1-7月給財(cái)稅公司申報(bào)的,然后財(cái)稅公司只按固定的兩個(gè)名單申報(bào),沒(méi)有更新銀行流水,現(xiàn)在部分員工已經(jīng)個(gè)稅匯算退稅,部分還未操作,稅局提醒要進(jìn)行去年個(gè)稅集中申報(bào)處理。求助
2022年1月個(gè)稅申報(bào),多申報(bào)了個(gè)人,然后農(nóng)民工向稅務(wù)局申訴2022年1月并未在這個(gè)勞務(wù)公司工作過(guò),現(xiàn)在稅務(wù)局要這個(gè)人的工資單和銀行流水,有工資單,沒(méi)流水,這個(gè)事情怎么處理?
2022年1月個(gè)稅申報(bào),多申報(bào)了個(gè)人,然后農(nóng)民工向稅務(wù)局申訴2022年1月并未在這個(gè)勞務(wù)公司工作過(guò),現(xiàn)在稅務(wù)局要這個(gè)人的工資單和銀行流水,有工資單,沒(méi)流水。更正申報(bào)的話,是異地項(xiàng)目,外經(jīng)證已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了,怎么更正申報(bào)?
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類(lèi)太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢(qián) 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷(xiāo)售繳納買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?