你好; 你去操作即可; 在自然人稅務(wù)局官網(wǎng)-? ?單位辦稅里面- 有一個集中匯算的? 模塊的??

去年個稅1-7月給財稅公司申報的,然后財稅公司只按固定的兩個名單申報,沒有更新銀行流水,現(xiàn)在部分員工已經(jīng)個稅匯算退稅,部分還未操作,稅局提醒要進行去年個稅集中申報處理。求助
2022年1月個稅申報,多申報了個人,然后農(nóng)民工向稅務(wù)局申訴2022年1月并未在這個勞務(wù)公司工作過,現(xiàn)在稅務(wù)局要這個人的工資單和銀行流水,有工資單,沒流水。更正申報的話,是異地項目,外經(jīng)證已經(jīng)報銷了,怎么更正申報?
老師好,我在代賬,這個公司只有法人一個每個月申報個稅,但法人實際去別的公司工作了,去年他的個稅在兩個公司都有申報,今年個人匯算清繳時,他自己公司去年申報的個稅工資部分向稅局提出了申訴,然后通過了。請問他自己公司的自然人系統(tǒng)里給他辦理離職可以從去年的三月份嗎?不行的話該怎么做?
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳稅了,12月增值稅要繳還未繳,今年1月份補預繳了去年11月的增值稅,更正11.12月申報后不用繳稅并申請了11月的退稅,現(xiàn)在的問題是,1月預繳的那部分增值稅入賬到哪個月份呢?11.12月的賬務(wù)需要根據(jù)更正后的申報表在11.12月進行更正嗎?但是12月已經(jīng)支付了了11月的增值稅及附加稅,也做了銀行流水,如果更正的話,今年1月做退稅的賬務(wù)處理不會掛賬嗎
24年8月份個稅申報,有兩個人個稅申報少了,1個是前任會計少申報收入1200多元(8月底已經(jīng)離職),還有一個員工在職8月份少申報2700多元,目前9月份個稅申報已經(jīng)申報了但是還沒繳款呢, 問,8月份是否要進行更正申報,若8月更正申報后 9月份的已經(jīng)申報的個稅怎么辦?。窟@種情況怎么處理最好?。勘本┏柕墓?8月份的前任會計已離職,我通知她1200多8月份少申報的收入 自己在個稅APP25年3月前匯算清繳時候自己補充上行嗎?另外一個在職員工8月少申報的2700多元的收入我在9月份更正申報在收入上面再加上2700多元 這樣操作行嗎?
老師,我是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司。我們是乙方。 公司承包了修路工程。我們機械也是租賃別人家的,然后再租給甲方。我們給甲方開了機械租賃發(fā)票。我們應(yīng)該如何做賬?
小規(guī)模季度不超過30萬,普票免征增值稅,那未開票收入也免征增值稅么?
A企業(yè)(演出方)、B企業(yè)(景區(qū))雙方簽訂租賃協(xié)議,A企業(yè)租賃B企業(yè)景區(qū)內(nèi)場地提供表演服務(wù);雙方協(xié)商由A企業(yè)對外售賣聯(lián)票(景區(qū)門票+表演票,無書面協(xié)議),聯(lián)票收款由A企業(yè)統(tǒng)一代收,再向B企業(yè)支付,同時A企業(yè)每賣出一張聯(lián)票還需向B企業(yè)支付相應(yīng)手續(xù)費,想問A企業(yè)稅務(wù)該如何處理,是否有涉稅風險
公司法人可以是財務(wù)負責人嗎
資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期初期末,本年利潤,和利潤表的凈利潤什么關(guān)系?
陸運出口報關(guān)可以填FOB嗎
計生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進,然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進出口,這樣可以退稅嗎,勾選報關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務(wù)局認可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運出口有報關(guān)單嗎,收到的報關(guān)單上僅供核對的
你好,我這個是數(shù)據(jù)不正確,會不會對我去年的出口退稅實地核查和申報有影響,想聽聽你們專業(yè)的指導
你好1;? 數(shù)據(jù)不對;? ?這個會影響的; 有可能 會個稅異常;導致你們查賬; 就可能影響出口退稅這些的? ? (比如公司虛假申報這些? )