你好,對(duì)方是開(kāi)其他加工勞務(wù)的稅目
老師 對(duì)方是加工企業(yè),我在對(duì)方那里加工產(chǎn)品,但是材料都是對(duì)方提供的,這種 對(duì)方可以開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票嗎?
老師好,我們委托對(duì)方給我們給我們加工了一個(gè)產(chǎn)品,原材料和人工加工都是對(duì)方,對(duì)方給我們開(kāi)票票面上顯示勞務(wù)*產(chǎn)品名稱(chēng)這樣可以嗎
別人為我們加工產(chǎn)品,但對(duì)方開(kāi)不到加工費(fèi)發(fā)票,給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?可以嗎
對(duì)公匯款出去的勞務(wù)費(fèi)對(duì)方是不是要開(kāi)發(fā)票,勞務(wù)費(fèi)可以作為工資嗎
老師我公司購(gòu)入原材料委外加工成成品,對(duì)方給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎,是開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)還是開(kāi)具加工費(fèi)對(duì)我方有利
老師資產(chǎn)負(fù)債表怎么重分類(lèi)呢?
請(qǐng)問(wèn)務(wù)務(wù)費(fèi)發(fā)票金額報(bào)個(gè)稅還是按發(fā)票金額勞務(wù)費(fèi)金額27671.29元稅額276.71元,個(gè)稅計(jì)算4641.11?按什么
老師好,公司購(gòu)入月餅可以直接做到管理費(fèi)用里嗎
老師,我們是充電公司,付給國(guó)網(wǎng)的電費(fèi)做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,開(kāi)具發(fā)票后做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款。國(guó)網(wǎng)有積分返現(xiàn)充抵我們的預(yù)付賬款,但發(fā)票按實(shí)際發(fā)生開(kāi)具的。之前做了上面一筆,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)國(guó)網(wǎng)預(yù)付賬款余額大于我們公司,本年度怎么調(diào)賬,以前年度怎么調(diào)賬
請(qǐng)教,我們購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛,合同約定是包含了車(chē)輛價(jià)格,所有稅費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),上牌費(fèi)等,交鑰匙價(jià)的。發(fā)票是按合同金額全額開(kāi)票的,那么這個(gè)車(chē)輛完稅證明是以誰(shuí)的名義交的呢?我這邊查不到完稅證明,但是對(duì)方給了完稅證明的資料。
老師,去年發(fā)票紅沖,這個(gè)月再重新開(kāi)票,需要提額申請(qǐng),我應(yīng)該先紅沖再提額開(kāi)票,還是先提額,再紅沖,再開(kāi)票
老師資產(chǎn)負(fù)債表可以修改嗎?
關(guān)于用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,收到發(fā)票,過(guò)幾個(gè)月再退稅勾選,計(jì)提出口退稅款,這幾個(gè)整個(gè)分錄是什么
董孝彬老師 問(wèn)一下,還有一個(gè)這種情況,我們老板說(shuō)的讓我調(diào)一下庫(kù)存,那個(gè)庫(kù)存有一些苗木,說(shuō)的實(shí)際沒(méi)有了,這個(gè)苗木數(shù)量和品種都沒(méi)有了。讓我在電腦庫(kù)存里刪除去掉,然后把這個(gè)數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
小規(guī)模公司共享單車(chē)發(fā)票品名開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎
老板想要13%的稅點(diǎn)
那稅目就是13%的稅率
老師,做內(nèi)賬和做外賬差不多的嗎?老板讓我教他做內(nèi)賬,我也沒(méi)做過(guò)
內(nèi)賬就是全部實(shí)際的賬務(wù)處理嗎?實(shí)際的收入、實(shí)際的利潤(rùn)
是的,內(nèi)政就是全部的,真實(shí)的賬。外賬就是為了應(yīng)付稅務(wù)局的