那你當時申報的利潤表怎么填寫的?你看一下他會算清,要給你填寫的應該是用實際利潤乘以2.5%。你上面那個是沒有減半的。
1:某公司202012月份發(fā)生下列有關(guān)業(yè)務如下:()本月實現(xiàn)的各項收入,其中產(chǎn)品銷售收入20萬元,其他業(yè)務收入的萬元營業(yè)外表(2)本月發(fā)生的各項費用,其中:產(chǎn)品銷售成本100萬元,銷售費用5萬元,稅金及天加5萬元,管理費用8萬元,財務費用2萬元,營業(yè)外支出8萬元。(3)按稅后利潤10%提取盈余公積金,以現(xiàn)金股利形式按稅后利潤的40%分配繪數(shù)灸人(4)假設本期初未分配利潤余額為20萬元。已知:該企業(yè)的所得稅稅率為25%。企業(yè)應納稅所得額與利潤總額相等。要求:(1)計算分析本企業(yè)的營業(yè)利潤、利潤總額、所得稅費用、凈利潤各是多少。(2)計算分析本企業(yè)業(yè)應計提的盈余公積金和對外分配的股利金額。(3)計算分析本期可T供企業(yè)分配的金額為多少,本年未分配利潤的余額又是多少。
1:某公司202012月份發(fā)生下列有關(guān)業(yè)務如下:()本月實現(xiàn)的各項收入,其中產(chǎn)品銷售收入20萬元,其他業(yè)務收入的萬元營業(yè)外表(2)本月發(fā)生的各項費用,其中:產(chǎn)品銷售成本100萬元,銷售費用5萬元,稅金及天加5萬元,管理費用8萬元,財務費用2萬元,營業(yè)外支出8萬元。(3)按稅后利潤10%提取盈余公積金,以現(xiàn)金股利形式按稅后利潤的40%分配繪數(shù)灸人(4)假設本期初未分配利潤余額為20萬元。已知:該企業(yè)的所得稅稅率為25%。企業(yè)應納稅所得額與利潤總額相等。要求:(1)計算分析本企業(yè)的營業(yè)利潤、利潤總額、所得稅費用、凈利潤各是多少。2)計算分析本企業(yè)業(yè)應計提的盈余公積金和對外分配的股利金額。(3)計算分析本期可T供企業(yè)分配的金額為多少,本年未分配利潤的余額又是多少。
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
22年12月收了一筆4萬8的租金,然后我是23年6月初剛報道,公司22年8月成立 然后匯算清繳他按4萬8算收入了,交了700多的企業(yè)所得稅,她是怎么算的? 而且,租金收入應該是按月分攤收入,一個月應該是4000,而且還有900多的房產(chǎn)稅和印花稅 應該用3000多的凈利潤來算企業(yè)所得稅對吧,然后3000(假設是3000),3000×25%×20 %=150 22年企業(yè)所得稅應該交150塊,對嗎
我們是旅客運輸企業(yè),上面要求計提安全生產(chǎn)經(jīng)費,有點模糊,意思理解如下:1、2024年全年營業(yè)收入200萬,然后在2025年一月上賬開始計提,2000000乘以0.015除以12,每月計提2500元,對嗎?2、到2025年底等于計提30000元,使用安全經(jīng)費時,沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營業(yè)收入,理解不知道對不對?請老師指正
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價值變動20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時,將原計入公允價值變動損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價值變動損益20000。這道題只有5個空,怎么填
1.2021年3月12日從證券市場上購入B公司的股票,購入價450000元,另支付交易費用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個分錄)⑴____⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場上購入C公司的債券,實際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價為420000元,含交易費用16000元和增值稅額960元,款項全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅
老師,4月申報繳納個稅的時候,因3月份工資表沒出來,無法申報,之前查的時候說是可以在下月發(fā)放前申報截止期申報,但是我現(xiàn)在五月申報的時候,累計收入只有3月的了,之前申報過的1-2月的工資累計不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計入管理費用?不計提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
老師,有礦業(yè)的課程學習嗎?
老師,請教一個問題,總包方欠了我司好幾個項目的尾款,零零總總加起來大概有50萬左右,總包方用一套房子抵了我司欠款,房子是甲方抵給總包方,總包方又抵給我司,(房子是甲方開發(fā)的,房子未過戶),現(xiàn)在我們把這套房子40萬賣出了,房子直接甲方過戶給買房子的人,這筆錢買房人怎么打給我?,還是打到我公司賬,還是打給我個人?賬務怎么處理?
這道題應該怎么做?答案也看不明白
房地產(chǎn)企業(yè),視同銷售表23行填過數(shù),2022年把前幾年的虧損都彌補了,2023年視同銷售23行也填過數(shù),2024年轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入了,視同銷售表27行是咋填?29行咋填?
公司買車沒有成本發(fā)票怎么做賬,分錄是啥
不是我申報的,是鎮(zhèn)府里的財務人員申報的,我就看到個銷售收入48000,應納稅所得額12000,然后減免稅額10800,我不知道他是怎么算的
目前企業(yè)所得稅是怎么算的,是按應納稅所得額×25%×20%=要交的企業(yè)所得稅嗎,是這樣算嗎
這個收入48000,減去成本費用,還有你上面說的這個稅金及附加等于12000。
利潤100萬以內(nèi)的是這么做的。
利潤100萬以內(nèi)的,剛才我寫錯了,應該是12.5%乘以20%,你寫的這個是今年的政策。
利潤100萬以內(nèi)的,剛才我寫錯了,應該是12.5%乘以20%,你寫的這個是今年的政策。 匯算清繳用的是去年的。
48000×12.5%%20%=1200,但是她算得700多呀,她是怎么算的,我叫她在銷售收入填48000,沒有成本費用,應納稅什么欄她填12000,減免稅10800,交了700多,她是怎么算的……48000的話我算得1200
減免稅是四萬八乘以22.5% 好的稅率是25%,那減免的稅款不就等于25%減去2.5%。
正常的稅率是25%,剛才打錯了
她是不是連算都算錯了……
還有可能是你們第一年成立,然后支付給地方的那一部分免了,你們只需要支付給中央就可以的,所以比1200少
但是她不應該拿一整年的租金來算,應該拿租金分攤到每個月吧,12月,就是應該拿4000來做營業(yè)收入……
查賬征稅的,根據(jù)利潤來, 你看一下你們單位的利潤有哪些?單位沒有工資嗎?這個房屋是自己的嗎?
是鎮(zhèn)府的舊樓,本來問說是鎮(zhèn)府代收,后面又說是收入,沒工資,只有董事長好像,董事長也是鎮(zhèn)府里的擔任
那是白給你們使用嗎?然后這個筆收入是你們得到嗎?
這筆領導一開始說和鎮(zhèn)長商量,代收還是收入,晚點給我答復,后面說作為收入,好像是白給這個公司使用吧還是怎么樣我也不懂,也沒有這個固定資產(chǎn)的資料
那你單位有職工工資嗎?其他的水電費也沒有嗎?
公司設在鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)府2樓,目前沒有職工,水電費也是鎮(zhèn)府那頭開……
那單獨的只有這一個是出租房屋有收入,其他的都沒有發(fā)生,是這個意思嗎?如果是的話。那你單沒有成本,只有收入。
對,沒有成本,還有一筆幼兒園出租,也是固定資產(chǎn)未屬于公司,黃有收入,沒有成本,這除了多交稅,有其他嚴重問題嗎
其他的沒有問題的。