你好; 買來(lái)銷售 ; 你 可以 開給下方;但是你的成本沒有發(fā)票匯算記得調(diào)整??
供應(yīng)鏈公司,買到貨物后,轉(zhuǎn)手就賣出,貨物流轉(zhuǎn)為 向上游單位購(gòu)進(jìn)貨物付款,因單位無(wú)倉(cāng)庫(kù),貨物在上游單位倉(cāng)庫(kù),待聯(lián)系到下游單位后,直接去上游單位倉(cāng)庫(kù)提貨后賣掉給我公司付銷售款,從上到下的賬期3到6個(gè)月。做為供應(yīng)鏈中間這個(gè)環(huán)節(jié),當(dāng)收到貨物后計(jì)入什么科目合適,如果入庫(kù)存商品,但是單位沒有自己倉(cāng)庫(kù),入發(fā)出商品賬期太長(zhǎng)。對(duì)于這塊有什么好的處理。
我們公司承接上游運(yùn)輸業(yè)務(wù)再轉(zhuǎn)包給下游公司承運(yùn),出現(xiàn)了貨損,結(jié)算直接從運(yùn)費(fèi)中扣除,扣除部分上游給我們開具勞務(wù)維修/商品的發(fā)票(13%),我們公司也會(huì)直接從下游公司中扣除這筆貨損的費(fèi)用,我們只能開具道路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票(9%)。這種情況如何入賬?或者是否可以開具收據(jù)而不開具發(fā)票?
我們對(duì)公做代收代付,就是公司沒有利潤(rùn)。 上游公司轉(zhuǎn)給我們多少錢,我們轉(zhuǎn)給下游公司多少錢。 (因?yàn)槭俏覀冎黧w公司和上游簽的合同,和他回款到我們公司,我們和下游公司有合作,有些是沒有利潤(rùn),直接全部轉(zhuǎn)出去) 互相都不開票。這樣的情況下,稅務(wù)那邊管不管?做代收代付??梢詥幔?/p>
我們對(duì)公做代收代付,就是公司沒有利潤(rùn)。 上游公司轉(zhuǎn)給我們多少錢,我們轉(zhuǎn)給下游公司多少錢。 (因?yàn)槭俏覀冎黧w公司和上游簽的合同,和他回款到我們公司,我們和下游公司有合作,有些是沒有利潤(rùn),直接全部轉(zhuǎn)出去) 互相都不開票。這樣的情況下,稅務(wù)那邊管不管?做代收代付??梢詥??
老師好,有個(gè)小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運(yùn)輸方式是汽車運(yùn)輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實(shí)際金額加了運(yùn)費(fèi)開了進(jìn)項(xiàng)票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認(rèn)給我們公司了,現(xiàn)在問題就是物流這塊問題,沒有體現(xiàn)出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個(gè)物流?汽車配送那個(gè)公司又不會(huì)給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
前半句我可以理解,后半句沒有理解,老師可以在明確一下嗎?沒有發(fā)票匯算我需要調(diào)整什么?沒有理解
你好 ;? ?就是說(shuō)沒有發(fā)票稅務(wù)局不認(rèn)可; 你在報(bào)所得稅匯算的時(shí)候這部分成本 不允許扣除; 要調(diào)增?
好的,明白了,老師,謝謝您,就是匯算清繳時(shí)候需要納稅調(diào)增
你好; 就是這樣的意思; 不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??