你好,他當時是借預(yù)付賬款貸銀行存款,沒有做費用,你這個預(yù)付賬款有余額,你每個月分攤借管理費用,待預(yù)付賬款直到分攤完畢了之后,預(yù)付賬款沒有余額,費用沒有重復(fù)做,就做了一次。
學(xué)員:老師你好,我有這么個問題困擾著我,就是咱們現(xiàn)在是電子處理賬務(wù)嗎?就是能不能就是說平時的業(yè)務(wù),我就能把那個會計憑證打印出來呢,還是需要所有的業(yè)務(wù)會計憑證到月末的時候一起打出來呢,因為我都退休了多少年呢,我那時候還是手工記賬呢,所以現(xiàn)在這個問題我沒弄明白,謝謝您解答哈。
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
老師,關(guān)于預(yù)付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費用(比如,一年期的車險,一年期的咨詢服務(wù)費,等)就要計入預(yù)付賬款,然后在支付的當月開始攤銷嗎?那我有兩個疑問,有2種情況,1,支付的時候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個月才給過來。針對我剛剛說的這種支付一年期的費用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務(wù)處理呢?需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷嗎?
你好老師。昨天聽肖老師上課,說到第八張記賬憑證的時候,說到支付了一年的ERP是預(yù)付款我是理解的。就是后面老師說到月底的時候,又要登記一次分攤816.67,這個我就不是很理解。這樣的話,費用不是重復(fù)登記了嗎?
老師,費用報銷,涉及到借支,那我預(yù)支的時候是私賬轉(zhuǎn)給到這個借支的人嗎?后面等到他拿票過來的時候,我再分開有票的公賬付給他,無票的就是私賬給他,對于這個你們是怎么操作的,能和我說一下流程嗎?我不知道這樣處理有沒有問題
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,這個意思就是說預(yù)付賬款他是不做費用支出的是吧。就是登記一下,等于告訴會計自己和別人,現(xiàn)在這里有個預(yù)付款,這個月要開始分攤了。然后到了月底再登記下每個月要分攤的費用,直到分攤費用結(jié)束。是這個意思吧老師
對的,是的,是這么做的。
謝謝老師。上面的問題我理解了。老師,我想再請教一下,微信和支付寶的收入,收進來的話,科目我們是要寫其他貨幣資金對吧。然后比如沒有把收進來微信和支付寶的錢轉(zhuǎn)銀行卡里,就一直放在微信和支付寶里面。這個我上面寫借其他貨幣資金,我下面貸我要寫哪個科目呀。
對的是的主營業(yè)務(wù)收入或者是預(yù)收賬款。
老師,請問下平時幾千幾百的營業(yè)收入比較多。問題一:會計這塊是每天需要記賬,還是說一個月統(tǒng)一登記一次就可以了?問題二:就是這種小金額的收入比較多的情況下,我是每一筆都需要登記在記賬憑證上嗎?如果按每一天每一筆都需要登記下,如果一張寫不下的話,我能不能接著另一張寫,然后最后寫另外的借或者貸結(jié)尾。幾張記賬憑證用訂書機訂在一起。
這個怎么方便怎么來,你可以按天,也可以按周,也可以按月。
第二個都可以的,不管金額大小,你如果想要每天記錄情況,以后查明細的話,就按天。
可以的,可以這么做的。
老師,我想請問下,盈余公積他這個法定盈余公積和任意盈余公積。是每月提取一次,還是每年提取一次。
你好,一般都是年末計提。
你按年分紅嘛,如果你按月分紅的話,你就得按月計提。
如果按月分紅的話,反正法定盈余公積里,也是按月稅后凈利潤的百分之10提取這樣。對吧老師。法定盈余公積這里的錢就是等于一直往里面放,放到注冊資金的百分之50為止,對吧老師。還有一個問題,老師個體戶有必要弄這個盈余資金,先注冊個個體戶過度一下,再注冊公司的這種。
對的,是的,你分紅給個體戶的話,個體戶他也得正常交稅的。如果你想要到個人手里的話,都得交稅。
除非你直接成立個體戶,或者是個人獨資,或者是普通合伙企業(yè),繳納了生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅給個人,不需要交。