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財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款抵一下賬可以嗎

2023-06-07 09:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-07 09:28

你好,同一個(gè)單位是可以抵賬的,不同的單位是不能抵賬

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你好,同一個(gè)單位是可以抵賬的,不同的單位是不能抵賬
2023-06-07
同學(xué)你好,預(yù)付不能調(diào)整到應(yīng)收的; 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能抵消一下嗎?——如果是同一個(gè)企業(yè),是可以的;
2021-04-21
您好 財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù) 應(yīng)該重分類填寫 體現(xiàn)單位真實(shí)財(cái)務(wù)狀況
2022-04-24
您好,不可以,同一家可以抵的,
2025-01-18
這個(gè)要看應(yīng)付、預(yù)付具體明細(xì)單位的余額,預(yù)付賬款等于預(yù)付下面具體單位的借方余額%2B應(yīng)付賬款下面具體單位的借方余額
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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