您好,你們是不是之前有留底退稅
老師,請問一般納稅人1月份申報增值稅含稅收入6萬,附加稅城建稅沒有減半,教育兩費都免了,是什么稅收優(yōu)惠政策?。繘]看懂
老師,申報增值稅時需要交稅,附加卻可以抵扣,稅務(wù)局說是因為之前有過留底退稅過,所以可以抵扣附加,麻煩問一下這是什么政策
老師麻煩給看一下這個附加稅申報表,本月有交增值稅,但是卻不用交附加稅,這是用了什么優(yōu)惠政策?
老師麻煩給看一下這個附加稅申報表,本月有交增值稅,但是卻不用交附加稅,這是用了什么優(yōu)惠政策?一般納稅人
請問老師,我企業(yè)為一般納稅人,享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅政策,本期應(yīng)交增值稅為0,但是申報提示符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于擴大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策,讓填增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的減免性質(zhì)代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我也剛接手這個公司,從申報表的右下角看起來好像是這樣子的?這個右下角的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自己出來的
如果有抵退稅的話,這個部分的附加稅是免