你好 為什么要算 3月成本 要補充一下業(yè)務
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
你好。我們是蔬菜批發(fā)公司,每月月底銷售成本是按月末一次加權(quán)平均算,但每個月都要把開的發(fā)票每個菜種都要統(tǒng)計然后乘平均進價,我們每個月開出去五六十萬發(fā)票,統(tǒng)計太累了,請問有什么簡便方法嗎
建筑業(yè)去年12月暫估成本46250元,借:工程施工-原材料46250,貸:應付賬款46250.匯算清繳時沒有調(diào)增,7月收到發(fā)票48000,可以不再調(diào)整匯算清繳,直接入賬嗎?剩余的部分做到今年7月,借:工程施工-原材料負數(shù)2570,應交稅費-進項稅4320,貸:應付賬款1750可以嗎?老師
方正公司為增值稅一般納稅人所得稅稅率25%,2020年11月30日本年利潤賬戶期末貸方余額678000元,方正公司2020年12月8日有關交易事項如下,十二月二,銷售給東方公司,銷售給東方公司甲產(chǎn)品三百件單價四百六十元增值稅額一萬七千九百四十元商品已發(fā)出款項尚未收,銷售給東方公司甲產(chǎn)品三百件單價四百六十元增值稅額一萬七千九百四十元,商品已發(fā)出款項尚未收到,十二月四日以銀行存款購入辦公用品一千五百元,其中車間辦公用品五百元,管理部門辦公用品一千元,十二月十日銀行存款支付產(chǎn)品廣告宣傳費兩萬元,十二月十六日,銷售產(chǎn)品六百件單價五百元增值稅額三萬九千元存銀行,十二月二十八日收到罰款,兩萬元存銀行二十銀行,12月20日,以銀行存款向希望工程捐款十萬元,十二月二十三日銷售,星海公司材料一批售價一萬元增值稅一千三,款項未收到,12月31收到利息6750存入銀行,3月31結(jié)轉(zhuǎn),本月已銷售商品成本甲產(chǎn)品成本230乙產(chǎn)品成本270,十二月三十一計提本月應交城市,十二月三十一,計提本月應交城市維護建設稅四千零四十六元,教育費附加,一千七百三十四元,計算當月應交所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶。做分錄多謝
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,該企業(yè)采用計劃成本法進行原材料的核算,X1年1月1日,原材料賬面計劃成本為五十萬元,材料成本差異的借方余額為一萬元(1)1月4日購入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價款為十萬元,增值稅稅額為一萬三元,支付市內(nèi)運雜費九千元,有關款項已通過銀行存款支付;該批材料的計劃成本為十一萬元,材料已驗收入庫。(2)1月8日,企業(yè)持銀行匯票100000元從乙工廠購入材料-批,貨款為80000元,增值稅為10400元,另付運雜費1500元,材料已驗收入庫,剩余票款退回并存入銀行,該批材料的計劃成本為80000元。(3)1月15日,企業(yè)采用匯兌結(jié)算方式購入材料一批,貨款39000元,增值稅為6630元,發(fā)票賬單已到,計劃成本為35000元,材料已驗收入庫。(4)1月20日,采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式購入材料一批,材料已驗收入庫,發(fā)票賬單未到,月末按計劃成本三萬四元估計入賬。(5)本月領用材料的計劃成本為四十萬元,其中,生產(chǎn)領用三十五萬元,車間管理部門領用四萬元,廠部管理部門領用一萬元。(1)編制有關業(yè)務的會計分錄。(2)計算、分攤1月份的材料成本差異
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
借十萬買材料,材料已經(jīng)算了成本了,我現(xiàn)在還款,算支出就行了是嗎 不用算成本
你好。沒明白什么意思。 是需要寫采購材料這筆分錄嗎?