你好; 需要計(jì)提增值稅;? 季末不超過(guò)30萬(wàn)普票; 是免增值稅的?
您好老師,我司為物業(yè)管理公司小規(guī)模納稅人,10月份收到業(yè)主們交來(lái)采暖費(fèi)含稅150000元,物業(yè)管理費(fèi)含稅130000元,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有申報(bào)增值稅時(shí)減免稅表怎么填寫呢?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,10月份開票15萬(wàn),那做賬時(shí)要計(jì)提增值稅嗎,還有我們公司有代管服務(wù)獲得的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10多萬(wàn),這筆收入不需要開票,那報(bào)稅的時(shí)候是按開票收入交稅的是嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師我們是一家小規(guī)模的公司,現(xiàn)在要確認(rèn)一筆收入,物業(yè)管理費(fèi)40322.9元,月收入沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)是免征增值稅的,并把免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入;那現(xiàn)在的問(wèn)題是教教我怎么計(jì)算增值稅,我是個(gè)會(huì)計(jì)小白,我不會(huì)算
老師,我們是一家小物業(yè)公司,幾十戶人每次業(yè)主交物業(yè)費(fèi),都不要發(fā)票,然后收到的現(xiàn)金也沒(méi)有開收據(jù),收到這部分的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)我為了做賬自制業(yè)主明細(xì)多少平方多少錢的清單,做收入交稅,這樣的附近合規(guī)入賬嗎?
老師,我公司是小規(guī)模,是物業(yè)管理的,現(xiàn)在收取租賃費(fèi)用1000元(23年10月1日—24年9月30日),可是公司讓把這1000元分開做賬,600的房租,400的商業(yè)管理費(fèi),不知道怎么計(jì)稅,怎么做分錄。
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表???
公司在中國(guó)銀行貸款300萬(wàn),有申請(qǐng)政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?