如說(shuō)去6月1日到下一年度的5月1日購(gòu)一個(gè)會(huì)計(jì)年度
我公司是10月份成立的,然后我公司開(kāi)票額度是500萬(wàn),我是應(yīng)該從這個(gè)10月份到下一年10月份算一年的嗎?還是重新1月1日到12月31日算一年的額度
老師這個(gè)最后那句話當(dāng)年內(nèi)不再調(diào)整,是指自己的會(huì)計(jì)年度還是說(shuō)就是1月1日到12月31日?比如,我是2020年3月1號(hào)設(shè)立的納稅人,一直到6月1號(hào)銷(xiāo)售額符合上述條件規(guī)定,可以從3月1號(hào)就適用加計(jì)抵減15%的政策,當(dāng)年內(nèi)不再調(diào)整,是不是就說(shuō)一直到2020年的12月31號(hào)不再調(diào)整,還是說(shuō)一直到次年2月28號(hào)不再調(diào)整?
小規(guī)模認(rèn)定一般納稅人,年銷(xiāo)售額500萬(wàn)是從當(dāng)年度的1月1日到12月31日還是從開(kāi)票多的比如說(shuō)去6月幾日到下一年度的6月幾日購(gòu)一個(gè)會(huì)計(jì)年度呢?
00 (3)增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為年應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額500萬(wàn)元及以下。除另有規(guī)定外,小規(guī)模納稅人超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)需要按規(guī)定登記為增值稅一般納稅人。這個(gè)“年應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額”期間是如何確定的?() A、公歷年自當(dāng)年1月1日至當(dāng)年12月31日; B、從當(dāng)前月(含當(dāng)月)往前或往后連續(xù)滾動(dòng)的 12個(gè)月; C、農(nóng)歷年自當(dāng)年1月1日至當(dāng)年12月31日; D、自企業(yè)成立之日起連續(xù)計(jì)算的首個(gè)12個(gè)月;
老師,小規(guī)模變更到一般納稅人銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)這個(gè)界定是每年1月1日-年末12月31日的申報(bào)收入數(shù)。還是當(dāng)年6月到第二年7月的申報(bào)數(shù)收入數(shù)到500.
專(zhuān)項(xiàng)扣除個(gè)人所得稅老人沒(méi)超過(guò)60歲能申請(qǐng)么
老師您好,我想向您咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車(chē)。聽(tīng)說(shuō)如果。每個(gè)月的租金不超過(guò)800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬(wàn),沒(méi)有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來(lái)要交多少稅錢(qián)?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤(rùn)表也沒(méi)顯示出來(lái)這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
稅費(fèi)企業(yè)沒(méi)錢(qián)繳納怎么辦?
老師,麻煩您問(wèn)一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢(qián)干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷(xiāo),未分配利潤(rùn)大,欠錢(qián),可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒(méi)有碰到過(guò)這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
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