您好,不行哦,應(yīng)交稅費(fèi)也要走一遍的,因?yàn)橐院笤鄄榻欢惗嗌?,是查?yīng)交稅費(fèi)科目的,這時(shí)沒有沖回一半,查的數(shù)據(jù)會(huì)不準(zhǔn)的

附加稅減半征收得分錄是這樣的嗎? 計(jì)提的時(shí)候: 借:稅金及附加30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅30 減半的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅15 貸:營業(yè)外收入-減免稅費(fèi)15 銀行扣款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅15 貸:銀行存款15 或者減半的時(shí)候,能不能沖回稅金及附加 ,跟計(jì)提的時(shí)候做相反分錄???。
把稅錢轉(zhuǎn)給外帳會(huì)計(jì),是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎?還是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款
老師。繳納印花稅不用計(jì)提了嗎?直接做借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是借:管理費(fèi)用啊
我在做城建稅計(jì)提時(shí)是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),在做繳費(fèi)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,這個(gè)不用再做一筆分錄沖減稅金及附加碼
老師好,我們交附加稅,計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸方銀行落款,但是5月附加稅給我們退回一半稅,我應(yīng)該沖紅管理費(fèi)用還是沖紅應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目呢?我需要怎么做分錄?
老師,您好,請(qǐng)問一下車輛申請(qǐng)的計(jì)稅周期
哪些可以記作增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎
還是之前未解決問題:原材料/周轉(zhuǎn)材料余額是負(fù)數(shù),在余額表中體現(xiàn)為貸方余額 一個(gè)務(wù)實(shí)的校正分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本(直接用利潤分配-未分配利潤)6.4萬,貸:原材料6.4萬 這筆分錄,原材料不是還是在貸方余額嘛?是不是應(yīng)該借:原材料6.4 貸利潤分配-未分配利潤6.4?
請(qǐng)問老師,單位慰問員工的直系親屬的支出2000元,放到福利費(fèi)可以在稅前扣除么?需要合并申報(bào)個(gè)稅么?
請(qǐng)問老師,甲單位,慰問本單位的住院員工,支付的1000元現(xiàn)金,需要合并申報(bào)繳納個(gè)稅么?
請(qǐng)問老師,甲單位賬面福利費(fèi)列支,慰問的是子公司(乙)的員工慰問品支出,5000元,可以在甲的企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么?
老師這個(gè)月我辭職了,之前在上家公司社保一直交起但是9.10?是欠費(fèi),我這個(gè)月在另外一家公司交社保會(huì)影響我辦理不
河南電子稅務(wù)局是不是升級(jí)了?為什么月初點(diǎn)開在首頁代辦看不到未申報(bào)的提示?
請(qǐng)問:老板有好幾個(gè)公司民非企業(yè),有一個(gè)內(nèi)賬公司不是民非企業(yè),內(nèi)賬公司經(jīng)常墊付民非企業(yè)公司費(fèi)用。老板不讓掛往來賬,不想讓民非企業(yè)出現(xiàn)內(nèi)賬公司名字,讓做比如xx公司費(fèi)用,后期xx公司還款時(shí),在沖xx費(fèi)用。這樣做可以嗎

