你好,需要按照4月的匯率開具發(fā)票就可以,其余的不妨礙
生產出口退稅好久沒做了,請問一下: 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現在12月所屬期已經確認收入,但12月發(fā)票想少認證一點,交點增值稅(不申報退稅)。2022年1月納稅申報期的時候在認證申報退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請教各位,謝謝。
問題1生產企業(yè)如果在4月有一次出口 確認收入,因進賬不夠,5月沒申報退稅,想在6月申報退稅,同時5月還有一比出口確認收入 也在6月申報退稅,那申報退稅的時候所屬期填寫哪個? 問題2 如果想用當月一號的匯率作為記賬的根據 收到款和確認收入和運費都是按本月一號的匯率么?那有同一筆外貿業(yè)務跨月付給國外的電匯手續(xù)費也是確認收入的一號的匯率么?
我們有一筆外貿在5月確認收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報退稅, 但是我也應該在下周一申報增值稅(所屬期5月)的時候在附表1免抵退中 ,未開票金額也需要填寫這比銷售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫增值稅申報表就不填寫這筆收入了 對吧?
我想問一下我們報關單顯示在4月1日出口一個貨物,因單位的一些原因當月沒確認收入,在所屬期6月份確認收入,在所屬期7月份申報退稅 ,對退稅有影響么?
不好意思,我想問一下我們報關單顯示在4月1日出口一個貨物,因單位的一些原因當月沒確認收入,在所屬期6月份確認收入,在所屬期7月份申報退稅 ,對退稅有影響么?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
我們4月份沒開票 ,稅務局說不用開票,我們4月份也沒確認收入 在6月份確認收入可以么?影響7月份的出口退稅么?
不開票退稅時需要輸入發(fā)票號碼是必填項
老師 您這所答非所問呀
肯定不影響退稅的