您好, 你現(xiàn)在是要處置固定資產(chǎn)嗎?
之前入賬的固定資產(chǎn),沒累計折舊,本來到現(xiàn)在應(yīng)該折舊完了,現(xiàn)在補(bǔ)做折舊一次性折舊出去,那么,如果是以前年度的折舊沒做怎么做賬,能所得稅前抵扣嗎?如果是今年沒有抵扣又如何做賬,能所得稅前抵扣嗎 如果不能所得稅前抵扣分別為什么
老師問一下,一般納稅人,購買的固定資產(chǎn),增值稅可以抵扣的,在電子稅務(wù)局上已經(jīng)抵扣,錄入固定資產(chǎn)卡片的時候,把增值稅也入進(jìn)去了,還是前個月的,按固定資產(chǎn)折舊也折舊了兩個月,這個怎么辦?怎么改賬?
18年買的筆記本電腦入的固定資產(chǎn),后期折舊了,4000多,開的專票,當(dāng)時沒抵扣進(jìn)項,全額入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在7月進(jìn)項又認(rèn)證了,怎么辦,
固定資產(chǎn)當(dāng)時入帳增值稅專用發(fā)票入賬又抵扣了稅金了現(xiàn)在只折舊2年,還有沒折舊好,那已經(jīng)抵扣的稅怎么處理
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 不是汽車行業(yè) 2019年買了一輛公車 當(dāng)時是一般納稅人 進(jìn)行了增值稅抵扣 現(xiàn)在把公車賣了 折舊已經(jīng)提完 沒有折舊了 怎么做這筆分錄 還需要轉(zhuǎn)清理嗎 都沒有折舊 是不是可以這樣 借清理 貸固定資產(chǎn) 折舊提完 沒有做過減值 現(xiàn)在賣出去 收到款怎么做賬 沒有什么費(fèi)用
老師您好,與項目合作方簽訂的服務(wù)合同或者會務(wù)服務(wù)合同里的預(yù)算單里有交通費(fèi),場地費(fèi),餐費(fèi),會議費(fèi)等需要支付,是專家個人要報銷,不是本單位員工。可以從公戶支出給內(nèi)部員工,備注:備用金,然后再支付出去,對方可以提供給企業(yè)普通發(fā)票。這樣會給企業(yè)帶來風(fēng)險嗎?這種操作挺頻繁的
中級職稱考試時間老師
老師,如果是熟人介紹,加了微信已經(jīng)快5,6年了,沒有見過面,不過微信圈有互動,男的第一次約女的出來一起吃飯,結(jié)果男的因為辦理銀行外匯結(jié)匯業(yè)務(wù),忘了跟女的說了,女的把男的微信刪了可以嗎?這個男的是不是很不靠譜?不值得交往?
老師,個體工商戶,沒做稅務(wù)登記,可以工商執(zhí)照注銷嗎?
什么是公眾公司,可以解釋下這個導(dǎo)圖么
答案里為什么需要放棄外銷機(jī)會是8萬件
老師好,美術(shù)機(jī)構(gòu)收到學(xué)員的學(xué)費(fèi),做分錄是:借預(yù)收賬款,貸銀行存款,當(dāng)月結(jié)賬的。因為我現(xiàn)在是交接,他們用友軟件做內(nèi)賬是這樣做分錄的,對嗎?
2025年1-6月份將管理費(fèi)用誤入營業(yè)費(fèi)用,兩個科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實操課過期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請問新租了一個辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費(fèi),怎么做賬?
是的呢,賣出去了,但是市場只給我們開了1萬元的發(fā)票
做固定資產(chǎn)清理就可以了
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益