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二、發(fā)放上月計(jì)提工資10萬(wàn),其中另扣宿舍管理費(fèi)1000元,扣社保款1600元,扣工裝押金600元, 返還原6個(gè)月前扣除的工裝押金1000元,代發(fā)其他分公司員工的工資10000元,(因員工有需要其他公司分?jǐn)偟馁M(fèi)用,后續(xù)會(huì)收回),另有員工在公司存款5萬(wàn)(此款為在公司存款,員工需要時(shí)公司會(huì)予以發(fā)放),編制發(fā)放工資分錄。

2023-06-04 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-04 09:20

借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款宿舍管理費(fèi)1000, 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1600, 其他應(yīng)收款工裝押金600 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:20

返還原6個(gè)月前扣除的工裝押金1000元,代發(fā)其他分公司員工的工資10000元, 你在10萬(wàn)的工資里面計(jì)提了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:20

這個(gè)5萬(wàn)。計(jì)提在10萬(wàn)里面嗎。

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快賬用戶4420 追問(wèn) 2023-06-04 09:25

沒(méi)有吧,只是員工存款

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:27

這個(gè)5萬(wàn)是人家借款是嗎?借銀行存款貸其他應(yīng)付款,你看一下收到的時(shí)候是不是做這個(gè)。

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快賬用戶4420 追問(wèn) 2023-06-04 09:29

3、 A、B兩個(gè)公司一場(chǎng)活動(dòng)中營(yíng)業(yè)額為100萬(wàn),成本50萬(wàn),按照5/5的分成比例為各自的收入,實(shí)際收款100萬(wàn),其中A公司收款80萬(wàn),B公司收20萬(wàn),A公司B公司的成本均為25萬(wàn),款項(xiàng)均已收取,本場(chǎng)活動(dòng)結(jié)束后A公司還獎(jiǎng)勵(lì)員工10000元,編制A、B公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)是a自己承擔(dān),還是平攤

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:37

A公司借銀行存款80萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款25 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30貸應(yīng)付帳款給b公司的 b借銀行存款,20、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)收賬款應(yīng)該收a公司的 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行25

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:38

a自己承擔(dān) 借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行1萬(wàn)。

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2023-06-04
借生產(chǎn)成本工資10萬(wàn), 制造費(fèi)用工資5萬(wàn), 管理費(fèi)用工資5萬(wàn), 貸應(yīng)付職工薪酬工資20萬(wàn)
2023-09-05
同學(xué)你好 1、發(fā)放上月工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 100900 貸:銀行存款99000 其他應(yīng)收款-代墊水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅900 2、計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本-直接人工60000 制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用10000 在建工程10000 貸:應(yīng)付職工薪酬90000
2022-10-03
您好 會(huì)計(jì)分錄如下 工資計(jì)提 借:生產(chǎn)成本 300000 管理費(fèi)用 153000 銷售費(fèi)用 240000 貸;應(yīng)付職工薪酬 693000 工資發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 693000   貸:銀行存款 675000 其他應(yīng)收款-代墊房租 13000   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 5000
2021-12-28
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