對的,是的,是這么做的,這個是沒有考慮增值稅的。
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)管理費這個月300戶270000,做分錄先做預收銀行存款270000,預收賬款267327,應交稅費-應交增值稅2673,能不能10月份報稅時再一起確定3個月的收入做分錄借預收賬款66832,貸主營業(yè)務收入66832,這樣對嗎?謝謝
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶轉公戶20萬記物業(yè)管理費,這是一年的物業(yè)費,記預收賬款每個月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應收款-代收物業(yè)管理費-代收物管費,貸預收賬款-物業(yè)管理費,應交稅費-應交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應收款-物管費,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入?請老師指導
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)這個月收物業(yè)費進賬55萬,開的是收據(jù)不是發(fā)票,能否先計入預收,借銀行存款,貸預收賬款,然后分幾個月確認收入,同時再計提增值稅,這樣行嗎?謝謝
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)費,我收到的是收據(jù),錢還在老板賬上,準備以后再進賬,那我現(xiàn)在做賬借其他應收款-(老板)代收物業(yè)費,貸預收賬款(因為以年收),等老板把錢進賬時,借銀行存款,貸其他應收款-(老板)代收物業(yè)費,然后每個月按時期確認收入,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,老師這樣做對嗎?謝謝
老師求解: 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎? 【給客戶開票后】: 借:應收賬款-xxx單位 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 【收到客戶貨付后】: 借:銀行存款 貸:應收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應商付款并收到發(fā)票,這樣做賬對嗎? 【給供應商付貨款后】: ?借:其他應收款—老板微信 貸:主營業(yè)務成本 ? 【老板把錢打進公賬后】: ?借:銀行存款 ?貸:其他應收款—老板微信
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師,員工去工廠驗貨,報銷的住宿費跟交通費,記入什么科目?
老師,我想問一下,驗資報告是由誰出的?我注冊資金轉進去了,多久款可以轉出來使用?
個稅扣繳端人員報送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進項稅走到了待認證進項稅,但是認證了以后卻沒有轉出來,我核對了了一下實際的待認證進項稅是100083.78. 請問老師,這個分錄我這樣做對嗎
出售了一臺車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報稅:按簡易辦法計稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對方公司給我們開具專票,這個通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因為好多員工報銷的,采購的都是開具13稅率的普票
老師應該預收賬款時就考慮增值稅,但物業(yè)不開發(fā)票開收據(jù),我是先計入預收賬款然后確認收入時考慮增值稅,老師這樣行不?
確認收入的時候做增值稅就行。