您好,同學(xué),是可以的
老師好,這種通行費(fèi)專用發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎
老師好,這個(gè)發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎
老師好,這樣的發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?
請(qǐng)問老師,這個(gè)發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎,謝謝
您好,老師,飛機(jī)票6%的電子普通發(fā)票可以抵扣嗎,如果可以抵扣是不是計(jì)算抵扣,抵扣幾個(gè)點(diǎn)
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
和汽車票一起計(jì)算抵扣?
找看看有沒有稅率呢,有的話就可以抵扣
沒有稅率,就不可以抵扣?
一種是可以抵扣的,比如在發(fā)票的左上角標(biāo)志有“通行費(fèi)”字樣,并且在稅率欄那里也有顯示適用稅率或征收率的通行費(fèi)發(fā)票就可以抵扣。納稅人在拿到這種開頭抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票上注明的抵扣稅額抵扣即可, 另外一種就是在左上角標(biāo)志,沒有“通行費(fèi)”字樣的就是不征稅發(fā)票,也就不可以抵扣,再稅率欄次顯示“不征稅”的通行費(fèi)電子發(fā)票。