你好,兩種做法最正規(guī)的是你銷售出去就可以確認(rèn)收入,無票收入對方需要開發(fā)票,你再紅沖,無票收入再做發(fā)票的。
2021年1月份客戶采購了一批商品,7月份因為上海稅收政策的問題,我們和客戶在上海注冊的公司都注銷了。現(xiàn)在客戶這批貨要換,沒有換貨進(jìn)項票他們還沒法給醫(yī)院開票。所以客戶想給我們開張銷售折讓的發(fā)票,我們給客戶開換貨商品的發(fā)票,請問我們公司怎么入賬?會計分錄是?
老師您好,我們是一般納稅人,上個月有個客戶用個人賬戶往我們公戶打款買商品沒開票,我做的會計分錄:借:銀行存款—個人,貸:主營業(yè)務(wù)收入,然后這個月客戶又要求補開普票,那我這個月的會計分錄應(yīng)該怎么做
線上銷售,不是什么商品客戶都要發(fā)票,而且可能客戶會隔1到2個月才要求開票,這個時候每個月收入會計分錄怎么寫
進(jìn)貨9萬元,做了暫估入庫,借庫存商品9萬 貸應(yīng)付賬款總部9萬 銷售出去1萬2是給了3個客戶,不過不確定銷售金額客戶能接受,這個銷售金額并不確定,所以沒收錢收入更不確定,但是客戶已經(jīng)收到貨了沒說退貨,這邊先錄入借發(fā)出商品 貸庫存商品 到時候收到錢后怎么平賬?人家也不說掏錢的事,這會計分錄怎么寫?
公司每個月的開票和實際每個月出料不符合,客戶要發(fā)票的時候才開,沒有做未開票收入這個科目,但是客戶基本都要發(fā)票了,只有一小部分個人不要,全年下來總的開票金額和實際銷售金額基本一致,這樣處理有風(fēng)險么?
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
還有一種是根據(jù)開發(fā)票的來,如果不要發(fā)票的,你再做無票收入。
老師,第一種方法,是不是會計分錄都是 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)
你好對的 是這么做的
老師,那無票的需要開票再沖紅是什么意思
老師,還有一個問題,要是一直不開票,無票收入會計分錄寫貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人),實際繳納增值稅時候,只有開票部分才會繳納增值稅,那么應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目不是一直會有余額嗎?
你好,你之前做了無票收入,人家后期來要發(fā)票,你不得給他開發(fā)票,你開發(fā)票再一次做收入不就重復(fù)了,你不在紅沖之前的無票收入。
小規(guī)模季度30萬可以免增值稅,普通發(fā)票加上無票收入在30萬以內(nèi)都不需要交的,如果超過30萬的話,無票收入和開發(fā)票的都需要交。
老師,我們分了內(nèi)外賬,這種情況,內(nèi)賬怎么處理
外賬我們都按發(fā)票的收入來
那一張得按照你實際銷售出去的確認(rèn)收入,開了發(fā)票你可以不用做。
內(nèi)帳可以按照貨物銷售出去了就做收入,以后再開了發(fā)票不用做。
老師,什么意思,我不是很懂,會計分錄怎么寫
老師,以后再開了發(fā)票不用做是什么意思
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,以后開了發(fā)票不用做。
內(nèi)賬的不開票收入也要用應(yīng)交稅費嗎?要是一直不開票呢,這個科目不就會有余額了嗎
我們1月是小規(guī)模納稅人,但是2月就是一般納稅人了,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目也不會用了
我們1月是小規(guī)模納稅人,但是2月就是一般納稅人了,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目也不會用了
1月份開票就已經(jīng)超過30萬了
內(nèi)賬做不做應(yīng)交稅費都可以的,這個你們自己決定,你主要是看收入確認(rèn)到哪一個月就行。
老師,能不能這樣處理,內(nèi)賬無票收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入就行 開票的就貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 當(dāng)無票以后開票了,我就沖紅對應(yīng)無票收入的會計分錄,然后寫貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
可以的,可以這么做的。
老師,電商外賬,就做開票收入,會不會很容易被發(fā)現(xiàn)
會 如果你的無票收入不做收入的話有風(fēng)險。
老師,線下的銷售,如果不做無票收入風(fēng)險是不是要小
線上的銷售,如果不做無票收入,是不是刷的一下就被發(fā)現(xiàn)了
小,但是也有風(fēng)險,比線上的小點
知道了,謝謝老師,老師給我解答了好多問題
不用客氣,周末愉快