你好,沒(méi)有發(fā)票的那一部分,你當(dāng)時(shí)做了嗎?
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn),是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開(kāi)了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來(lái)了,在9月5號(hào)又把8月份開(kāi)的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開(kāi)具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開(kāi)具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師好,一個(gè)小規(guī)模建筑公司,1到11月沒(méi)開(kāi)過(guò)一張發(fā)票,12月一下就開(kāi)出3000萬(wàn)電子普票,請(qǐng)問(wèn)等到報(bào)12月份稅的時(shí)候還會(huì)享受小規(guī)模公司免稅的待遇嗎
你好老師 去年12月份開(kāi)了一張電子普票給客戶 2月份作廢 重開(kāi)一張普票 金額都是一樣的 請(qǐng)問(wèn)下 需要怎么做賬務(wù)處理并寫(xiě)分錄
你好老師,小規(guī)模代理記賬公司。8月到12月份的通訊費(fèi)每月都有電子的普票,但是5~7月份的沒(méi)有電子普票,03年1月份的時(shí)候開(kāi)具了上一年5月份到12月份的總的一張普票,金額是1267元,請(qǐng)問(wèn)怎樣入賬?
小規(guī)模代理記賬公司。去年89 10 11 12月份每個(gè)月都有電子普票的通訊費(fèi)用.然后然后我把每個(gè)月的費(fèi)用都錄到每個(gè)月里面,然后2023年1月份。公司又開(kāi)具了5~12月份總的電子普票,金額是1267。請(qǐng)問(wèn)我該怎樣入賬
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個(gè) 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈(zèng)設(shè)備,入賬計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎
老師,公司停止售賣農(nóng)藥,現(xiàn)申請(qǐng)把現(xiàn)存農(nóng)藥(包括完好、過(guò)期、丟失、破損)統(tǒng)一進(jìn)行處理,這個(gè)該怎么弄啊?
老師,這個(gè)是客戶的報(bào)關(guān)單和國(guó)內(nèi)供應(yīng)商采購(gòu)合同,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)發(fā)票要怎么開(kāi)才能退稅?
開(kāi)6%普票和專票的區(qū)別
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,2024年12月多計(jì)提了7月的費(fèi)用,現(xiàn)在要沖掉,但是這7萬(wàn)多在2024年交企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)扣除了,現(xiàn)在要沖掉,那企業(yè)所得稅7萬(wàn)怎么弄
支付員工工資需要計(jì)提嗎,上月沒(méi)有計(jì)提這個(gè)月支付的時(shí)候可以補(bǔ)計(jì)提嗎
我們接單訂單但是后期委托別的工廠生產(chǎn),工廠負(fù)責(zé)收款和開(kāi)票,現(xiàn)在客戶讓我們出個(gè)證明,這個(gè)證明怎么寫(xiě)?
老師你好 我想問(wèn)一下內(nèi)賬的:駕校學(xué)員要轉(zhuǎn)押金到第三方平臺(tái),但沒(méi)銀行卡,所以就由學(xué)員掃碼到公司微信,再由公司轉(zhuǎn)到第三方,然后第三方返回押金給公司,應(yīng)該怎么做分錄呢
小規(guī)模企業(yè)這個(gè)季度按照查賬征收,他的繳稅是從這個(gè)季度開(kāi)始累計(jì),還是從25年1月的開(kāi)始累計(jì)
沒(méi)有入賬
借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減