你得租金收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,支付的租金計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
自身是糧油制造企業(yè),廠房是承租過來的,一年也就70萬,現(xiàn)在有個(gè)大型的企業(yè)來洽談雙方合作事宜,對(duì)方企業(yè)有規(guī)定可在外接洽場(chǎng)地租賃,代為配送商品,讓我公司開100萬的租金發(fā)票給對(duì)方,事后以貨款或者其他方式轉(zhuǎn)回80萬給對(duì)方,賺取中間差價(jià),我方該如何操作能使自身利益最大化?
1,老師您好:我公司是一家中間商賺差價(jià)的交易平臺(tái),對(duì)于預(yù)付賬款,如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?(客人要求先付款再給我們發(fā)貨,金額較大) 2,老師 中間商賺差價(jià)的成本票和收入票都沒有(因?yàn)槎际歉鷤€(gè)人交易) 現(xiàn)在公司做的是內(nèi)賬 如何改善走向外賬?
請(qǐng)問一下老師,二手車行主營(yíng)的會(huì)計(jì)處理怎么做?是否有差額的征稅的政策?比如二手車行先購(gòu)入舊車20萬,銷售給客戶的銷售價(jià)25萬,如何確認(rèn)收入成本?如果這個(gè)25萬相當(dāng)于收入,那小規(guī)模增值稅季度不超過45萬的限額不是一下超標(biāo)了嗎?其實(shí)5萬(25-20)才是車行的中間商賺取差價(jià)的收入呀。
我們公司現(xiàn)在做美團(tuán)餓了么話費(fèi)業(yè)務(wù) 就是我們把錢代付充值給一家公司 這家公司去低價(jià)購(gòu)買 大眾再去買,大眾買的錢到我們自己的微信商戶 中間賺個(gè)差價(jià) 這個(gè)差價(jià)開票 代付給那家公司不開票,比如我們充值給甲公司1000(不開票),最后收入1200,開票200,這樣如何做賬呀
老板租了一個(gè)幾千萬的商場(chǎng),招商入駐,賺取差價(jià),如何做賬?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?