你好,這個要看你的個體戶是核定征收的還是查賬的。
老師問下,我剛?cè)ヒ患夜?,發(fā)現(xiàn)銀行對公賬戶上發(fā)放工資的薪金要高于個稅系統(tǒng)里報的薪資數(shù),這樣是不是有瞞報收入的風(fēng)險,少交個稅了,還有企業(yè)和股東之間頻繁的借款,這個有什么風(fēng)險,
老師 公司有個支付寶賬戶 公司有個平臺 買賣家會通過平臺交易 我支付寶賬戶收到款 然后付給賣家 買賣家都是個人 賣家不能提供發(fā)票 1.請問我通過支付寶收款 、給賣家結(jié)算款項 賬務(wù)怎么處理(沒有發(fā)票) 2.稅務(wù)有什么風(fēng)險 3.頻繁轉(zhuǎn)賬個人有風(fēng)險嗎
當(dāng)年的收入沒有確認,當(dāng)年的成本就沒有結(jié)轉(zhuǎn),過了二年再開發(fā)票,會怎么樣?有什么稅務(wù)上的風(fēng)險
當(dāng)年的收入沒有確認,當(dāng)年的成本就沒有結(jié)轉(zhuǎn),過了二年再開發(fā)票,會怎么樣?有什么稅務(wù)上的風(fēng)險
公司成立后賬戶收支頻繁,公司未開票也未收發(fā)票,從來沒有做賬和納稅申報,稅務(wù)局也沒有查,公司會有什么風(fēng)險嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
可以分別說下各自的風(fēng)險嗎?
你看如果是核定征收的沒有關(guān)系,按照收入交完稅就沒事了。 如果是查賬征收的,你沒有發(fā)票的話,利潤就會很高,交的稅就會很多。
那我這個按利潤率征收的是哪一種?
你好應(yīng)該就是第一種。
還應(yīng)該,都不能給我個準確的答案嗎
你好,是這樣,核定征收,是按收入核定利潤率,然后按利潤的比例征收。這種比如你收入10萬,稅務(wù)局直接核定利潤率10%,那么你利潤是1萬,然后計算繳納稅額。 查賬征收,也最終是看利潤額。然后按利潤額的比例征收。比如你收入10萬,你自己算出來,利潤只有5000,然后按5000來算應(yīng)納稅額。 你看你是哪種?
[(收入×10%)-(5000×月份)]×5%,給了我這個公式,我也不知道按哪一種
你好,這個就是第一種。他直接核定了10%。
那我按收入報稅就沒有問題了是吧,提現(xiàn)沒有發(fā)票入賬也是沒問題的對不?
你好,是的,這個沒問題的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了