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老師,你好。我想問一下,起初建賬,根據(jù)科目余額表,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款不平是什么原因

2023-06-01 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-01 19:30

您好,你檢查下科目余額表,看是不是數(shù)字錯了

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快賬用戶3768 追問 2023-06-01 19:31

老師,應(yīng)該根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù),錄入相對應(yīng)的科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-01 19:35

是的,是根據(jù)這個來做期初的

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您好,你檢查下科目余額表,看是不是數(shù)字錯了
2023-06-01
您好,根據(jù)上一月的科目余額表應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)錄入 的操作是正確的啊,應(yīng)收各客戶的借方和貸方余額有沒有分開啊
2023-05-31
你好; 你看看是不是有負(fù)數(shù)金額; 重分類了 ;所以造成不一致的
2023-08-10
你好,報表重分類了,你看一下預(yù)收賬款報表里面是不是有金額。
2024-01-16
稍等,老師查找下相關(guān)資料
2023-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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