你好,您這筆業(yè)務(wù)是用到哪里的?
老師我想問(wèn)一下,我購(gòu)買(mǎi)的東西送禮 進(jìn)入時(shí)做了借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行 勾選認(rèn)證了 但是這筆稅金后面做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒(méi)有余額啊
老師,之前他們貨到就先做進(jìn)項(xiàng)稅了,因?yàn)槲覄倎?lái)也不知道是哪幾筆的進(jìn)項(xiàng)稅,和勾選平臺(tái)勾選的發(fā)票不一樣,人走了也沒(méi)辦法聯(lián)系,現(xiàn)有的7月8月專(zhuān)用發(fā)票和勾選平臺(tái)勾選的發(fā)票是一樣,但是賬的進(jìn)項(xiàng)稅不一樣,這樣做分錄調(diào)對(duì)嗎?
老師,你好一般納稅人取得一張用于個(gè)人消費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票已在勾選平臺(tái)做了勾選抵扣。我做的分錄是:借:管理費(fèi)用_其他2150.44 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅279.56貸:其他應(yīng)付款2430。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師我想問(wèn)一下就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅勾選平臺(tái)要怎么操作,把這張發(fā)票轉(zhuǎn)出呢
老師,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)有一個(gè)餐飲費(fèi)的發(fā)票,我先勾選了,后面我想做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呀
請(qǐng)問(wèn)公賬戶(hù)頭上的錢(qián),需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開(kāi)不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶(hù)再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類(lèi)型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
我做賬是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
你好,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我用的是云帳房,我已經(jīng)做了一筆就是我上面的那個(gè)分錄了
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)我想轉(zhuǎn)出去,能不能就直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅啊
我在填那個(gè)增值稅報(bào)表的時(shí)候,填了那個(gè)轉(zhuǎn)出的稅額了
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是我發(fā)給你這個(gè)。
那我之前做的增值稅進(jìn)項(xiàng)呢
按照老師的那個(gè)分錄我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額直接轉(zhuǎn)出去了,轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了嗎
是的,把原來(lái)抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,這是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是我給你寫(xiě)那個(gè)分是的,把原來(lái)抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,這是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就是我給你寫(xiě)那個(gè)分錄。
我這么寫(xiě)不行嘛
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄,你這樣寫(xiě)是錯(cuò)誤的,正確的是我發(fā)給你的。