你好,你開出去的是一般計稅的,你收到的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,但是這個不要是餐飲的發(fā)票。
老師,您好!我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,增值稅稅率是6%,購進(jìn)的食材例如米 、油 、蔬菜、肉(稅率是9%),那我這樣是不是就不用交增值稅了(忽略現(xiàn)在疫情餐飲免增值稅的制度)
老師,我們是一般納稅人,情況是這樣,我們是商業(yè)和餐飲業(yè),8月開了餐飲行業(yè)的票,當(dāng)月沒交稅,留抵了,因?yàn)殚_的銷售發(fā)票是6%,今天稅務(wù)局通知我們辦理退稅,怎么辦
老師,我們是養(yǎng)老院自帶一個對外營業(yè)的餐廳,這個餐廳老板說要獨(dú)立核算,我們養(yǎng)老院的營業(yè)執(zhí)照上面有餐飲服務(wù)的哈,這個餐廳如果當(dāng)做餐飲行業(yè)來做賬的話,像餐具這些計入周轉(zhuǎn)材料嗎還是計入管理費(fèi)用呢?像水電燃?xì)赓M(fèi)計入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?我看了一下餐飲行業(yè)的賬好像和企業(yè)的賬有點(diǎn)不一樣,因?yàn)槲覀儾皇钦?jīng)做餐飲的,有沒有必要像餐飲行業(yè)那樣做賬呢?
一般納稅人的外賬,開餐飲發(fā)票,住宿發(fā)票這些是不是可以當(dāng)費(fèi)用發(fā)票抵企業(yè)所得稅,如果老板開自己的車這個加油費(fèi)開的發(fā)票能抵企業(yè)所得稅嗎?
老師好,請問下我們老板名下兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,我們?nèi)粘=?jīng)營一場活動比如20萬成本,住宿會場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費(fèi)用了,會有什么風(fēng)險嗎?
待發(fā)工資款項(xiàng) 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費(fèi)用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費(fèi)用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),今年可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個季度交房產(chǎn)稅嗎?
這個不要餐飲的發(fā)票是什么意思
就是說開進(jìn)來的一定要農(nóng)產(chǎn)品的 ,餐飲的發(fā)票是不能抵的
就是你購入的,不要是餐飲的發(fā)票。