你好? 按 6個(gè)月處理 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付??
老師 請(qǐng)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1.我們付給客戶貨款 ,錢(qián)已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師,我們公司是購(gòu)買(mǎi)方,運(yùn)費(fèi)有我們公司承擔(dān),但是運(yùn)費(fèi)是半年結(jié)一次,然后單另開(kāi)發(fā)票,我就想問(wèn)一下,這個(gè)運(yùn)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問(wèn)辦公用品開(kāi)了10000元發(fā)票,是幾個(gè)月的采購(gòu)金額,但是款我沒(méi)有付,怎么做會(huì)計(jì)分錄,分?jǐn)偟矫總€(gè)月的費(fèi)用又怎么做賬務(wù)處理
你好老師:我們是貿(mào)易公司,租了個(gè)人的地方辦公,我從這個(gè)月開(kāi)始對(duì)公劃房東個(gè)人賬戶,每月支出8293元給房租費(fèi),我請(qǐng)問(wèn)我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)給我們辦公費(fèi)發(fā)票是半年的,但是我們錢(qián)未付,這個(gè)辦公費(fèi)我想每個(gè)月分?jǐn)傆?jì)提,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過(guò)折舊),對(duì)于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒(méi)有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒(méi)做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開(kāi)票收入230萬(wàn),全部都是開(kāi)的自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒(méi)有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
那這個(gè)管理費(fèi)用金額我是填開(kāi)票金額/6嗎
你好? 對(duì)這個(gè)是對(duì)的??