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老師,前兩個月的附加稅忘記計(jì)提了,直接做的繳納分錄。能在這個月補(bǔ)充計(jì)提嗎?

老師,前兩個月的附加稅忘記計(jì)提了,直接做的繳納分錄。能在這個月補(bǔ)充計(jì)提嗎?
2023-06-01 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-01 10:42

您好,可以的,這又沒有跨年還在一個季度內(nèi),沒關(guān)系的, 借;稅金及附加

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快賬用戶4397 追問 2023-06-01 11:38

老師,您再幫我看看這個,這是2021年的一筆錯賬,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品是負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么更正呢?

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快賬用戶4397 追問 2023-06-01 11:40

2021年的錯賬

2021年的錯賬
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齊紅老師 解答 2023-06-01 11:40

您好啊,這個分錄能分享一下么

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快賬用戶4397 追問 2023-06-01 11:41

這樣更正對嗎?

這樣更正對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-06-01 11:46

您好,分錄的科目是這樣的,咱服務(wù)器只沖加部分金額,對吧

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快賬用戶4397 追問 2023-06-01 11:49

對,是這樣的。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 11:52

您好啊,您的思路清晰的,厲害

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快賬用戶4397 追問 2023-06-01 11:56

那這樣改涉不涉及到補(bǔ)稅???還需要做別的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-01 11:57

您好,2022年匯繳結(jié)束了,您是要更正申報表了,要交所得稅的話有分錄 的 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56

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快賬用戶4397 追問 2023-06-01 12:02

如果我只更正到上面我做的那個分錄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-01 12:03

您好啊,上面的更正分錄你要去更正2022年所得稅匯繳表的呢

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您好,可以的,這又沒有跨年還在一個季度內(nèi),沒關(guān)系的, 借;稅金及附加
2023-06-01
你好,這個是可以的。
2024-05-07
可以的,可以這么做的。
2023-04-10
同學(xué)你好 附加稅要計(jì)提的
2022-12-09
你好,增值稅不需要計(jì)提的,借銀行房款,代助營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),然后你繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款就可以了。
2023-04-17
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