你好;注銷 ; 你去把負債表里面的數(shù)據(jù)都清理掉; 看期末數(shù)據(jù)還有什么金額 ?才好判斷的??
你好老師,請問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實繳了50萬(共有6個股東,有4個股東已經(jīng)實繳50萬,這4個股東認繳的已實繳完畢),剩下兩位股東未實繳。問: 1.現(xiàn)引進新股東1人,認繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計入實收資本還是10萬計入實收資本,10萬計入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當于50萬只占股3個點了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個去工傷稅務(wù)變更時候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊資本已經(jīng)注冊工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因為生產(chǎn)經(jīng)營擴大投資,原股東和隱名股東繼續(xù)增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒有增加到工商注冊實收資本去做工商變更登記,今年9月前上報稅務(wù)局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應(yīng)付款中做為借錢記帳,現(xiàn)在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊資本的各股東的投資款目前不轉(zhuǎn)為注冊實收資本去做工商登記,想調(diào)整轉(zhuǎn)為資本公積可以嗎?請咨詢龍老師應(yīng)該怎么調(diào)整好?如果這樣轉(zhuǎn)為資本公積今后有那些利害關(guān)系及稅收風險?需要提前籌劃規(guī)避風險應(yīng)做好那些防范措施?收到有空請回復!謝謝!
老師您好,我在做工商公示的時候遇到一個問題,我們公司是2021 .6月成立的,當時我們是由一個法人和一個自然人投資的,法人占99%的股份自然人占1%的股份我們的注冊資本是1000萬,在2021.12月之前法人就打款1800萬到公司了,自然人沒有打款,但是我做的實收資本還是1000萬,在2022年3月,我們的自然人股東把股權(quán)1%轉(zhuǎn)讓給了法人,現(xiàn)在我在做股東出資信息的時候不知道要怎么做了,麻煩老師給出解決方案
早上好老師!麻煩咨詢一下,就是公司2006年成立的,注冊資本是100萬,當時是登記時有兩個股東,股份各占百分之五十,實際上這些錢是由法人全部投資的,后來那個股東去世了,公司也沒更變更股東,現(xiàn)在公司也好多年沒有經(jīng)營了,打算要注銷了,怎么處理好。望老師賜教,非常感謝!
你好,我們和商家結(jié)算假如商家應(yīng)返還給我們的服務(wù)費A+B項目是64903元,C業(yè)務(wù)128000客戶把收入打給我們了本來是應(yīng)該直接給商家的,所以我們拿128000-應(yīng)收的服務(wù)費64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應(yīng)收款法人的有2,196.12,實收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請問賬目還需要調(diào)賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對嗎?
老師好,購買理財產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細表和申報表的空白報表
你好,請問,查看三大報表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿(mào)企業(yè),稅收編碼不小心寫錯了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
老師,車間的鋼結(jié)構(gòu)的攤銷應(yīng)該攤銷到什么科目
賬面上有存貨,固定資產(chǎn),應(yīng)付賬款,其他付款,變賣存貨和固定資產(chǎn)后,償還了應(yīng)付款項,后還有余額95萬元,累計的未分配利潤為負數(shù)-59萬元,期末數(shù)據(jù)里有實收資本100萬元和資本公積35萬元。
賬面上有存貨,固定資產(chǎn),應(yīng)付賬款,其他付款,變賣存貨和固定資產(chǎn)后,償還了應(yīng)付款項,后還有余額95萬元,累計的未分配利潤為負數(shù)-59萬元,期末數(shù)據(jù)里有實收資本100萬元和資本公積35萬元。
賬面上有存貨,固定資產(chǎn),應(yīng)付賬款,其他付款,變賣存貨和固定資產(chǎn)后,償還了應(yīng)付款項,后還有余額95萬元,累計的未分配利潤為負數(shù)-59萬元,期末數(shù)據(jù)里有實收資本100萬元和資本公積35萬元。
你好; 把你這些數(shù)據(jù); 一個個去清理掉; 比如存貨變賣了; 固定資產(chǎn)變賣了;? ? ?應(yīng)付款都支付出去;? ? 這個利潤負數(shù) ; 你不用分紅; 你就去退還資本給股東就行了。 借實收資本貸 銀行存款??
老師我直接把剩余的錢分給法人就可以嗎?不用交個稅的吧,稅務(wù)注銷那個去世的人不用管了吧,工商注銷怎么辦?。?
你好1; 是的; 退還資本; 對的; 2.不用繳納個稅哈 ; 3. 稅務(wù)注銷了帶著清稅證明 和公司證件去工商局申請注銷即可??
資本公積沒錢支付了,可以嗎
你好; 可以的; 這個是可以的?
好的,謝謝老師!祝你開心快樂!工作愉快!
不客氣的; 希望能幫到你; 感謝你!滿意請給予評價?